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義烏市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
2023-09-05
主動(dòng)公開(kāi)
發(fā)布時(shí)間:2023-09-05 16:50
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一、概況
(一)單位職責(zé)
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、2022年度單位決算公開(kāi)表
(一)收入支出決算總表
(二)收入決算表(分單位)
(三)收入決算表(分科目)
(四)支出決算表(分單位)
(五)支出決算表(分科目)
(六)財(cái)政撥款收入支出決算總表
(七)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
(八)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
(九)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
(十)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
(十一)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
三、2022年度單位決算情況說(shuō)明
(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明
(二)收入決算情況說(shuō)明
(三)支出決算情況說(shuō)明
(四)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
(五)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(六)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
(七)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
(八)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
(九)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(十)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
(十一)政府采購(gòu)支出說(shuō)明
(十二)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
(十三)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
四、名詞解釋
五、附件
一、概況
(一)單位職責(zé)
1.依法承擔(dān)市場(chǎng)監(jiān)督管理和行政執(zhí)法的有關(guān)工作;貫徹執(zhí)行黨、國(guó)家和省、市有關(guān)工商行政管理、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督、食品藥品監(jiān)督管理、知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理等方面的法律、法規(guī)和政策;擬訂相關(guān)規(guī)范性文件和政策、措施,經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。
2.制訂并組織實(shí)施市場(chǎng)監(jiān)督管理事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和技術(shù)機(jī)構(gòu)建設(shè)規(guī)劃;組織推進(jìn)質(zhì)量發(fā)展工作;參與制定商品交易市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃。
3.負(fù)責(zé)涉及工商行政管理、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督、食品藥品監(jiān)督管理、知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理的行政許可和非行政許可審批工作;承擔(dān)國(guó)家、省、市工商行政管理局、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、食品藥品監(jiān)督管理局、版權(quán)局、知識(shí)產(chǎn)權(quán)局委托的其他審批工作。
4.組織查處違反工商行政管理、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督、食品藥品監(jiān)督、知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理法律、法規(guī)、規(guī)章的行為。
5.承擔(dān)市食品安全委員會(huì)辦公室的日常工作,負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào),推動(dòng)食品安全應(yīng)急體系和隱患排查治理機(jī)制建設(shè),按規(guī)定負(fù)責(zé)食品安全事故和突發(fā)事件的應(yīng)對(duì)處置;依法統(tǒng)一發(fā)布重大食品安全信息。
6.指導(dǎo)全市食品有關(guān)方面的監(jiān)督管理、應(yīng)急、稽查和信息化建設(shè)等工作;依法承擔(dān)食品、食品添加劑及食品相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)、流通、餐飲服務(wù)環(huán)節(jié)的食品安全監(jiān)督管理職責(zé);負(fù)責(zé)保健食品、化妝品的監(jiān)督管理。
7.指導(dǎo)全市藥品有關(guān)方面的監(jiān)督管理、應(yīng)急、稽查和信息化建設(shè)等工作;負(fù)責(zé)實(shí)施醫(yī)藥從業(yè)人員職業(yè)資格準(zhǔn)入制度和有關(guān)教育培訓(xùn)工作。
8.負(fù)責(zé)藥品、醫(yī)療器械行政監(jiān)督和技術(shù)監(jiān)督;監(jiān)督藥品、醫(yī)療器械研制、生產(chǎn)、流通、使用方面的質(zhì)量管理規(guī)范和醫(yī)療機(jī)構(gòu)制劑質(zhì)量管理規(guī)范的實(shí)施。
9.監(jiān)督實(shí)施中藥、民族藥監(jiān)督管理規(guī)范和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),監(jiān)督實(shí)施中藥材生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范、中藥飲片炮制規(guī)范。
10.負(fù)責(zé)特種設(shè)備安全監(jiān)察、監(jiān)督工作。按規(guī)定報(bào)告特種設(shè)備事故,配合特種設(shè)備事故的調(diào)查處理;監(jiān)督檢查高耗能特種設(shè)備節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況,推進(jìn)實(shí)施國(guó)家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策。
11.負(fù)責(zé)全市質(zhì)量管理、標(biāo)準(zhǔn)化及計(jì)量和合格評(píng)定工作。
12.組織協(xié)調(diào)行業(yè)和專業(yè)的質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督工作;負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督工作;負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量預(yù)警、監(jiān)測(cè)工作;管理產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢查工作;負(fù)責(zé)本轄區(qū)纖維質(zhì)量監(jiān)督檢查工作;受委托組織協(xié)調(diào)一般產(chǎn)品質(zhì)量事故的調(diào)查處理;組織實(shí)施缺陷產(chǎn)品召回制度。
13.依法負(fù)責(zé)各類企業(yè)、合作社和從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的單位、個(gè)人等市場(chǎng)主體的監(jiān)督管理,依法查處取締無(wú)照經(jīng)營(yíng).
14.依法監(jiān)督管理經(jīng)紀(jì)人、經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)及經(jīng)紀(jì)活動(dòng);組織開(kāi)展信用體系建設(shè),組織實(shí)施企業(yè)、個(gè)體工商戶、商品交易市場(chǎng)信用分類管理。
15.依法規(guī)范和維護(hù)各類市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)秩序,監(jiān)督管理市場(chǎng)交易行為、網(wǎng)絡(luò)商品交易及有關(guān)服務(wù)的行為。
16.按規(guī)定承擔(dān)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)職責(zé),建立消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)體系,開(kāi)展消費(fèi)維權(quán)工作。
17.承擔(dān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)職責(zé)。
18.承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
從預(yù)算單位構(gòu)成看,本單位內(nèi)設(shè):辦公室、人事教育科、政策法規(guī)科、行政審批科、經(jīng)濟(jì)發(fā)展科、信用監(jiān)督管理科、市場(chǎng)合同廣告監(jiān)督管理科、食品安全監(jiān)督管理科、化妝品監(jiān)督管理科、藥品醫(yī)療器械監(jiān)督管理科、特種設(shè)備安全監(jiān)察科、質(zhì)量發(fā)展與產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督管理科、標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量與科技評(píng)管科、知識(shí)產(chǎn)權(quán)發(fā)展與監(jiān)督管理科、食品安全協(xié)調(diào)科、網(wǎng)絡(luò)交易監(jiān)督管理分局、消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)分局、直屬機(jī)關(guān)黨委、市場(chǎng)監(jiān)管行政執(zhí)法隊(duì)。
二、2022年度單位決算公開(kāi)表
詳見(jiàn)附表。
三、2022年度部門(單位)決算情況說(shuō)明
(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度收入總計(jì)30,954.28萬(wàn)元,支出總計(jì)30,954.28萬(wàn)元,與2021年度相比減少1,562.57萬(wàn)元,下降4.81%。主要原因是:其他收入減少。
(二)收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)30,920.91萬(wàn)元;包括財(cái)政撥款收入30,895.91萬(wàn)元(其中,一般公共預(yù)算23,822.89萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算7,073.01萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬(wàn)元),占收入合計(jì)99.92%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占收入合計(jì)0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占收入合計(jì)0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占收入合計(jì)0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占收入合計(jì)0%;其他收入25萬(wàn)元,占收入合計(jì)0.08%。
(三)支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)30,920.91萬(wàn)元,其中基本支出16,556.46萬(wàn)元,占53.54%;項(xiàng)目支出14,364.45萬(wàn)元,占46.46%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。
(四)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收入總計(jì)30,929.28萬(wàn)元,支出總計(jì)30,929.28萬(wàn)元,與2021年相比,減少1,562.57萬(wàn)元,下降4.81%。主要原因是:其他收入減少;財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)27,434.03萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的112.74%,主要原因是追加政府性基金預(yù)算,追加了對(duì)企業(yè)補(bǔ)助。
(五)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出23,822.89萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的77.04%。與2021年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加1443.67萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.6%。主要原因是:一般公共服務(wù)支出增加。
2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出23,822.89萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出22,702.65萬(wàn)元,占95.3%;國(guó)防(類)支出0萬(wàn)元,占0%;公共安全(類)支出0萬(wàn)元,占0%;教育(類)支出0萬(wàn)元,占0%;科學(xué)技術(shù)(類)支出78.95萬(wàn)元,占0.33%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0萬(wàn)元,占0%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出977.92萬(wàn)元,占4.1%;衛(wèi)生健康(類)支出0萬(wàn)元,占0%;節(jié)能環(huán)保(類)支出0萬(wàn)元,占0%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出63.38萬(wàn)元,占0.27%;農(nóng)林水(類)支出0萬(wàn)元,占0%;交通運(yùn)輸(類)支出0萬(wàn)元,占0%;資源勘探工業(yè)信息等(類)支出0萬(wàn)元,占0%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0萬(wàn)元,占0%;金融(類)支出0萬(wàn)元,占0%;援助其他地區(qū)(類)支出0萬(wàn)元,占0%;自然資源海洋氣象等(類)支出0萬(wàn)元,占0%;住房保障(類)支出0萬(wàn)元,占0%;糧油物資儲(chǔ)備(類)支出0萬(wàn)元,占0%;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出0萬(wàn)元,占0%;其他(類)支出0萬(wàn)元,占0%;債務(wù)還本(類)支出0萬(wàn)元,占0%;債務(wù)付息(類)支出0萬(wàn)元,占0%。
3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為22,536.19萬(wàn)元,支出決算為23,822.89萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的105.71%,主要原因是追加一般公共服務(wù)支出。其中:
一般公共服務(wù)支出(類)市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為13201.61萬(wàn)元,支出決算為15578.54萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的118%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加了基本支出。
一般公共服務(wù)支出(類)市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)(款)機(jī)關(guān)服務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為54萬(wàn)元,支出決算為54萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是合理安排經(jīng)費(fèi)支出。
一般公共服務(wù)支出(類)市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)(款)市場(chǎng)主體管理(項(xiàng))。年初預(yù)算為100萬(wàn)元,支出決算為98.66萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的98.66%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約,嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出。
一般公共服務(wù)支出(類)市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)(款)市場(chǎng)秩序執(zhí)法(項(xiàng))。年初預(yù)算為260萬(wàn)元,支出決算為239.54萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的92.13%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約,嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出。
一般公共服務(wù)支出(類)市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)(款)信息化建設(shè)(項(xiàng))。年初預(yù)算為132.01萬(wàn)元,支出決算為51.51萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的39.02%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是企業(yè)智能登記數(shù)字化改造開(kāi)發(fā)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)未全部支出。
一般公共服務(wù)支出(類)市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)(款)其他市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為7670.66萬(wàn)元,支出決算為6680.41萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的87.09%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是合理安排經(jīng)費(fèi)支出,節(jié)約支出。
科學(xué)技術(shù)支出(類)技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)(款) 科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為78.95萬(wàn)元,追加年初預(yù)算的78.95萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加網(wǎng)絡(luò)安全等保加固建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為651.95萬(wàn)元,支出決算為651.95萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是合理安排經(jīng)費(fèi)支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為325.97萬(wàn)元,支出決算為325.97萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是合理安排經(jīng)費(fèi)支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款) 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為140萬(wàn)元,支出決算為63.38萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的45.27%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)。
(六)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出16,556.46萬(wàn)元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)15,368.56萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)1,187.9萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
(七)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出7,073.01萬(wàn)元,其中其他政府性基金安排的支出7,073.01萬(wàn)元,
1.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出7,073.01萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的22.87%。與2021年相比,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出增加7,073.01萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%。主要原因是:追加對(duì)企業(yè)補(bǔ)助等經(jīng)費(fèi)。
2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出7,073.01萬(wàn)元,主要用于以下方面:科學(xué)技術(shù)(類)支出0萬(wàn)元,占0%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0萬(wàn)元,占0%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出0萬(wàn)元,占0%;節(jié)能環(huán)保(類)支出0萬(wàn)元,占0%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0萬(wàn)元,占0%;農(nóng)林水(類)支出0萬(wàn)元,占0%;交通運(yùn)輸(類)支出0萬(wàn)元,占0%;資源勘探信息等(類)支出0萬(wàn)元,占0%;金融(類)支出0萬(wàn)元,占0%;其他(類)支出7,073.01萬(wàn)元,占100%;債務(wù)付息(類)支出0萬(wàn)元,占0%;抗疫特別國(guó)債安排(類)支出0萬(wàn)元,占0%。
3.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為4897.84萬(wàn)元,支出決算為7073.01萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的144.41%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加企業(yè)補(bǔ)助等經(jīng)費(fèi)。其中:
其他支出(類)其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為4897.84萬(wàn)元,支出決算為7073.01萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的144.41%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加企業(yè)補(bǔ)助等經(jīng)費(fèi)。
(八)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
本單位2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支安排,故無(wú)相關(guān)數(shù)據(jù)。
(九)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
1.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出全年預(yù)算為94.48萬(wàn)元,支出決算為94.48萬(wàn)元,完成全年預(yù)算的100%,2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約,合理安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)用支出決算為0萬(wàn)元,占0%,與2021年度相比,持平,增長(zhǎng)0%,主要原因是無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)用;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為87.28萬(wàn)元,占92.38%,與2021年度相比,減少159.49萬(wàn)元,下降64.63%,主要原因是2022年公務(wù)用車購(gòu)置減少;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為7.2萬(wàn)元,占7.62%,與2021年度相比,減少12.01萬(wàn)元,下降61.37%,主要原因是受疫情影響,2022年義考察調(diào)研人次減少。具體情況如下:
(1)因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元。完成全年預(yù)算的0%。完成預(yù)算的0%。主要用于單位人員的公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、國(guó)際旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排。全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出涉及因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè);累計(jì)0人次。本年無(wú)開(kāi)支內(nèi)容。
(2)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為87.28萬(wàn)元,支出決算為87.28萬(wàn)元,完成全年預(yù)算的100%。決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是合理安排經(jīng)費(fèi)支出。
公務(wù)用車購(gòu)置全年預(yù)算數(shù)為27.18萬(wàn)元,支出決算為27.18萬(wàn)元(含購(gòu)置稅等附加費(fèi)用),完成全年預(yù)算的100%。決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是合理安排經(jīng)費(fèi)支出。主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購(gòu)置的2輛公務(wù)用車;
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為60.1萬(wàn)元,支出決算為60.1萬(wàn)元,完成全年預(yù)算的100%。決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是合理安排經(jīng)費(fèi)支出。主要用于公務(wù)用車等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;截至2022年12月31日,財(cái)政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車保有量為45輛。
(3)公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為7.2萬(wàn)元,支出決算為7.2萬(wàn)元,完成全年預(yù)算的100%。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待60批次,累計(jì)373人次。主要用于接待全國(guó)各地政府組團(tuán)來(lái)義考察和國(guó)家局、省局、金華市局以及其他相關(guān)市場(chǎng)監(jiān)管部門來(lái)義視察、調(diào)研和工作指導(dǎo)等支出。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約,嚴(yán)控招待費(fèi)支出。其中:
外事接待支出0萬(wàn)元,接待0批次,累計(jì)0人次。
其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出7.2萬(wàn)元,主要用于接待全國(guó)各地政府組團(tuán)來(lái)義考察和國(guó)家局、省局、金華市局以及其他相關(guān)市場(chǎng)監(jiān)管部門來(lái)義視察、調(diào)研和工作指導(dǎo)等支出。接待60批次,累計(jì)373人次。
(十)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為1268.32萬(wàn)元,支出決算為1,187.9萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的93.66%,決算數(shù)預(yù)算數(shù)的主要原因厲行節(jié)約,嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出;比2021年度增加37.36萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.25%,主要原因是其他商品和服務(wù)支出增加。
(十一)政府采購(gòu)支出說(shuō)明
2022年度政府采購(gòu)支出總額895.5萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出253.65萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出32.83萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出609.02萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額895.5萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%。其中,授予小微企業(yè)合同金額895.5萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額的100%;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%,工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
(十二)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日,市場(chǎng)監(jiān)督管理局本級(jí)及所屬各單位共有車輛43輛,其中,副部(?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車9輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車34輛;單價(jià)100萬(wàn)元以上設(shè)備(不含車輛)0臺(tái)(套)。
(十三)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
1.預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,市場(chǎng)監(jiān)督管理局本級(jí)組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目0個(gè),二級(jí)項(xiàng)目23個(gè),共涉及資金6421.42萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的88.37%。組織對(duì)2022年度農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)改造獎(jiǎng)補(bǔ)資金、冷鏈監(jiān)管倉(cāng)專項(xiàng)費(fèi)用等4個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及資金6318.4萬(wàn)元,占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的89.33%。
本年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目。
本年無(wú)部門評(píng)價(jià)。
組織對(duì)“冷鏈監(jiān)管倉(cāng)專項(xiàng)費(fèi)用”等1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了單位評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出151.6萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出37萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。對(duì)該項(xiàng)目部門評(píng)價(jià)委托“浙江明達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所”等第三方機(jī)構(gòu)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)結(jié)果未出。
2.單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
市場(chǎng)監(jiān)督管理局在2022年度單位決算中反映“工商行政管理專項(xiàng)”及“質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督管理專項(xiàng)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
“工商行政管理專項(xiàng)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目自評(píng)得分92分,自評(píng)結(jié)論為“優(yōu)”。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為482.6萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為461.6萬(wàn)元,完成預(yù)算的95.65%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:一是工商登記辦結(jié)數(shù)超過(guò)100萬(wàn)個(gè);二是罰沒(méi)款超2000萬(wàn)元。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:無(wú)。下一步改進(jìn)措施:無(wú)。
項(xiàng)目名稱 | 工商行政管理專項(xiàng) | ||||||||
主管部門 | 031-義烏市市場(chǎng)監(jiān)管局主管 | 預(yù)算單位 | 031001-義烏市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | ||||||
項(xiàng)目資金 | 資金來(lái)源 | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù)(其他) | 執(zhí)行率 | |||
(A) | (B) | (B/A) | |||||||
年度資金總額 | 360 | 482.6 | 461.6 | 0 | 95.65% | ||||
一般公共預(yù)算資金 | 360 | 482.6 | 461.6 | 0 | 95.65% | ||||
年度總體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成情況 | |||||||
履行職責(zé),維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序。保護(hù)群眾權(quán)益。 | 完成預(yù)定目標(biāo) | ||||||||
績(jī)效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 年度指標(biāo)值 | 實(shí)際完成值 | 權(quán)重 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 | |
產(chǎn)出指標(biāo)(50.00分) | 數(shù)量指標(biāo)(40.00分) | 工商登記辦結(jié)數(shù) | ≥1000000個(gè) | ≥1000000個(gè) | 10.00 | 10.00 | |||
行政處罰案件數(shù) | ≥2000件 | ≥2711件 | 10.00 | 10.00 | |||||
建設(shè)規(guī)范化基層所 | ≥3個(gè) | ≥3個(gè) | 10.00 | 10.00 | |||||
處置活禽 | ≥5批次 | ≥6批次 | 10.00 | 10.00 | |||||
質(zhì)量指標(biāo)(10.00分) | 行政復(fù)議敗訴 | ≤5件 | ≤0件 | 10.00 | 10.00 | ||||
時(shí)效指標(biāo)(0分) | 0 | ||||||||
成本指標(biāo)(0分) | 0 | ||||||||
效益指標(biāo)(40.00分) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)(20.00分) | 罰沒(méi)款 | ≥2000萬(wàn)元 | ≥2000萬(wàn)元 | 10.00 | 10.00 | |||
罰沒(méi)物資處置變價(jià)款 | ≥5萬(wàn)元 | ≥5萬(wàn)元 | 10.00 | 10.00 | |||||
社會(huì)效益指標(biāo)(10.00分) | 維護(hù)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序 | 經(jīng)濟(jì)秩序良好 | 優(yōu)良好 | 10.00 | 10.00 | ||||
生態(tài)效益指標(biāo)(0分) | 0 | ||||||||
可持續(xù)影響指標(biāo)(10.00分) | 維護(hù)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展 | 優(yōu) | 10.00 | 10.00 | ||||
滿意度指標(biāo)(10.00分) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)(10.00分) | 社會(huì)公眾滿意度 | ≥85% | ≥85% | 10.00 | 10.00 | |||
總 分 | 100 | 100 | |||||||
自評(píng)結(jié)論 | 優(yōu) | 總分高于90分(含)的結(jié)論為“優(yōu)”,90~80分(含)為“良”,80~60分(含)為“中”,低于60分為“差”。 |
“質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督管理專項(xiàng)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目自評(píng)得分90.39分,自評(píng)結(jié)論為“優(yōu)”。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為692.54萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為647.99萬(wàn)元,完成預(yù)算的93.57%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:一是強(qiáng)制檢定計(jì)量器具77175臺(tái);二是舉辦質(zhì)量提升系列活動(dòng)2次。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:根據(jù)省局雙隨機(jī)任務(wù)抽查安排,自我聲明公開(kāi)企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督抽查未達(dá)到預(yù)定目標(biāo);受疫情影響,電梯困人出警次數(shù)未達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。下一步改進(jìn)措施:無(wú)。
項(xiàng)目名稱 | 質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督管理專項(xiàng) | ||||||||
主管部門 | 031-義烏市市場(chǎng)監(jiān)管局主管 | 預(yù)算單位 | 031001-義烏市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | ||||||
項(xiàng)目資金 | 資金來(lái)源 | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù)(其他) | 執(zhí)行率 | |||
(A) | (B) | (B/A) | |||||||
年度資金總額 | 522.54 | 692.54 | 647.99 | 0 | 93.57% | ||||
一般公共預(yù)算資金 | 522.54 | 522.54 | 480.22 | 0 | 91.90% | ||||
政府性基金預(yù)算資金 | 0 | 170 | 167.77 | 0 | 98.69% | ||||
年度總體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成情況 | |||||||
提高我市產(chǎn)品質(zhì)量,加快和提高義烏經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型發(fā)展,加強(qiáng)民生保障。 | 提高了我市產(chǎn)品質(zhì)量水平,加快和提高義烏經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型發(fā)展,民生保障得到了加強(qiáng)。 | ||||||||
績(jī)效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 年度指標(biāo)值 | 實(shí)際完成值 | 權(quán)重 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 | |
產(chǎn)出指標(biāo)(70.00分) | 數(shù)量指標(biāo)(55.00分) | 聘請(qǐng)專家人數(shù) | ≥50人 | 67人 | 10.00 | 10.00 | |||
強(qiáng)制檢定計(jì)量器具 | ≥30000臺(tái) | 77175臺(tái) | 5.00 | 5.00 | |||||
舉辦質(zhì)量提升系列活動(dòng) | ≥2次 | 2次 | 5.00 | 5.00 | |||||
自我聲明公開(kāi)企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督抽查 | ≥2000項(xiàng) | ≥400項(xiàng) | 10.00 | 2.00 | 根據(jù)省局雙隨機(jī)任務(wù)抽查 | ||||
創(chuàng)建市級(jí)地方標(biāo)準(zhǔn) | ≥2項(xiàng) | 2項(xiàng) | 5.00 | 5.00 | |||||
新增“品字標(biāo)”浙江制造認(rèn)證產(chǎn)品 | ≥20個(gè) | 28個(gè) | 5.00 | 5.00 | |||||
應(yīng)用“保險(xiǎn) 服務(wù)”電梯 | ≥10000臺(tái) | ≥10000臺(tái) | 5.00 | 5.00 | |||||
產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè) | ≥700批此 | 708批此 | 5.00 | 5.00 | |||||
電梯困人出警 | ≥400次 | 271次 | 5.00 | 3.39 | 疫情原因,人員流動(dòng)減少 | ||||
質(zhì)量指標(biāo) (5.00分) | 檢測(cè)結(jié)果公告率 | ≥90% | 100% | 5.00 | 5.00 | ||||
時(shí)效指標(biāo)(10.00分) | 特種設(shè)備安全管理和作業(yè)人員證 |
≤1天 | ≤1天 | 10.00 | 10.00 | ||||
成本指標(biāo)(0分) | 0 | ||||||||
效益指標(biāo)(20.00分) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)(0分) | ||||||||
社會(huì)效益指標(biāo)(10.00分) | 提升義烏市質(zhì)量水平 | 提升 | 優(yōu) | 10.00 | 10.00 | ||||
生態(tài)效益指標(biāo)(0分) | 0 | ||||||||
可持續(xù)影響指標(biāo)(10.00分) | 提升“品字標(biāo)”品牌影響力 | 提升 | 優(yōu) | 10.00 | 10.00 | ||||
滿意度指標(biāo)(10.00分) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)(10.00分) | 社會(huì)公眾滿意度 | ≥85% | ≥85% | 10.00 | 10.00 | |||
總 分 | 100 | 90.39 | |||||||
自評(píng)結(jié)論 | 優(yōu) | 總分高于90分(含)的結(jié)論為“優(yōu)”,90~80分(含)為“良”,80~60分(含)為“中”,低于60分為“差”。 |
3. 財(cái)政評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
財(cái)政局組織對(duì)“冷鏈監(jiān)管倉(cāng)專項(xiàng)費(fèi)用”等1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門評(píng)價(jià),委托“浙江明達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所”等第三方機(jī)構(gòu)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)結(jié)果未出。
4.部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
無(wú)
四、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
3.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4.上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
5.附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入:指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項(xiàng)收入。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指預(yù)算單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
10.基本支出:指預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
11.項(xiàng)目支出:指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
12.上繳上級(jí)支出:填列事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
13.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
14.附屬單位補(bǔ)助支出:填列事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
15.“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及燃費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
16.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
17. 一般公共服務(wù)支出(類)市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
18. 一般公共服務(wù)支出(類)市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)(款)市場(chǎng)秩序執(zhí)法(項(xiàng)):指反映反壟斷、價(jià)格監(jiān)督、反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)、規(guī)范直銷與打擊傳銷、網(wǎng)絡(luò)交易監(jiān)管、廣告監(jiān)管、消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)、綜合執(zhí)法等市場(chǎng)秩序執(zhí)法專項(xiàng)工作支出。
19. 一般公共服務(wù)支出(類)市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):指事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
20. 一般公共服務(wù)支出(類)市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)(款)其他市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)(項(xiàng)):指其他用于市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)方面的支出。
21. 科學(xué)技術(shù)支出(類)其他科學(xué)技術(shù)支出(款)其他科學(xué)技術(shù)支出(項(xiàng)):反映其他用于技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)方面的支出。
22.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
23.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
五、附件
附件1 市場(chǎng)監(jiān)督管理局(本級(jí))2022年單位決算績(jī)效自評(píng)匯總表.xls