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政府信息公開
  • 信息索引號:

    11330782002609434C/2023-537132

  • 文件名稱:

  • 發(fā)布機構:

    市自然資源和規(guī)劃局

  • 成文日期:

    2023-09-18

  • 公開方式:

    主動公開

義烏市自然資源征收中心2022年度單位決算
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發(fā)布時間:2023-09-18 17:01

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目  錄

一、概況

(一)單位職責

(二)機構設置.

二、2022年度單位決算公開表.

(一)收入支出決算總表

(二)收入決算表(分單位)

(三)收入決算表(分科目)

(四)支出決算表(分單位)

(五)支出決算表(分科目)

(六)財政撥款收入支出決算總表

(七)一般公共預算財政撥款支出決算表

(八)一般公共預算財政撥款基本支出決算表

(九)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

(十)國有資本經營預算財政撥款支出決算表

(十一)財政撥款“三公”經費支出決算表

三、2022年度單位決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

(二)收入決算情況說明

(三)支出決算情況說明

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

(七)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況說明

(八)國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況說明

(九)財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(十)機關運行經費支出說明

(十一)政府采購支出說明

(十二)國有資產占有使用情況說明

(十三)預算績效情況說明

四、名詞解釋

五、附件

一、概況

(一)單位職責

1.承擔全市范圍內自然資源和土地的征收、征用等相關 輔助工作。開展山、水、林、田、湖、草自然資源征收征用的補償安置、政策研究、實施評價等相關輔助工作。

2.承擔全市范圍內土地征收組件報批等工作。

3.承擔全市范圍內被征地農民基本生活保障人數核定工作。

4.完成義烏市自然資源和規(guī)劃局交辦的其他任務。 

(二)機構設置

從預算單位構成看,本單位無內設機構。

二、2022年度單位決算公開表

詳見附表。

三、2022年度單位決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

2022年度收入總計29,238.4萬元,支出總計29,238.4萬元,與2021年度相比,各增加5,261.8萬元,增長21.95%。主要原因是:按照土地法要求,新增被征地農民保險費用。

(二)收入決算情況說明

本年收入合計29,238.4萬元;包括財政撥款收入14,238.4萬元(其中,一般公共預算579.48萬元,政府性基金預算13,658.92萬元,國有資本經營預算0萬元),占收入合計48.7%;上級補助收入0萬元,占收入合計0%;事業(yè)收入0萬元,占收入合計0%;經營收入0萬元,占收入合計0%;附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計0%;其他收入15,000萬元,占收入合計51.3%。

(三)支出決算情況說明

本年支出合計29,238.4萬元,其中基本支出434.95萬元,占1.49%;項目支出28,803.45萬元,占98.51%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收入總計14,238.4萬元,支出總計14,238.4萬元,與2021年相比,各增加13696.68萬元,增長(或下降)2528.37%。主要原因是征地費增加,防止征地費沉淀;財政撥款支出年初預算數541.72萬元,完成年初預算的2628.37%,主要原因是年中征地費調整追加。

(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出579.48萬元,占本年支出合計的1.98%。與2021年相比,一般公共預算財政撥款支出增加37.76萬元,增長6.97%。主要原因是:征地項目增加。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出579.48萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出0萬元,占0%;國防(類)支出0萬元,占0%;公共安全(類)支出0萬元,占0%;教育(類)支出0萬元,占0%;科學技術(類)支出0萬元,占0%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(yè)(類)支出29.97萬元,占5.17%;衛(wèi)生健康(類)支出0萬元,占0%;節(jié)能環(huán)保(類)支出0萬元,占0%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出1.83萬元,占0.32%;農林水(類)支出0萬元,占0%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探工業(yè)信息等(類)支出0萬元,占0%;商業(yè)服務業(yè)等(類)支出0萬元,占0%;金融(類)支出0萬元,占0%;援助其他地區(qū)(類)支出0萬元,占0%;自然資源海洋氣象等(類)支出547.69萬元,占94.51%;住房保障(類)支出0萬元,占0%;糧油物資儲備(類)支出0萬元,占0%;災害防治及應急管理(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出0萬元,占0%;債務還本(類)支出0萬元,占0%;債務付息(類)支出0萬元,占0%。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為541.72萬元,支出決算為579.48萬元,完成年初預算的107%,主要原因是征地工作增加。其中:

社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)。年初預算為20.7萬元,支出決算為19.93萬元,完成年初預算的96.28%,決算數小于預算數的主要原因是厲行節(jié)約。

社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)。年初預算10.4萬元,支出決算為10.04萬元,完成年初預算的96.54%,決算數小于預算數的主要原因是厲行節(jié)約。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(款)城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(項)。年初預算0萬元,支出決算為1.83萬元,比年初預算增加的1.83萬元,決算數大于預算數的主要原因是業(yè)務調整,中期追加經費。

自然資源海洋氣象等支出(類)自然資源事務(款)事業(yè)運行(項)。年初預算325.71萬元,支出決算為403.16萬元,完成年初預算的123.78%,決算數大于預算數的主要原因是中期追加經費。

自然資源海洋氣象等支出(類)自然資源事務(款)其他自然資源事務支出(項)。年初預算185.9萬元,支出決算為144.53萬元,完成年初預算的77.75%,決算數小于預算數的主要原因是部分項目支出有調整。

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出434.95萬元,其中:

人員經費418.72萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、  伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

公用經費16.24萬元,主要包括:辦公費、郵電費、印刷費、差旅費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

(七)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況說明

1.政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。

2022年度政府性基金預算財政撥款支出13,658.92萬元,占本年支出合計的46.72%。與2021年相比,政府性基金預算財政撥款支出增加9,158.92萬元,增長203.53%。主要原因是:征地費增加。

2.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

2022年度政府性基金預算財政撥款支出13,658.92萬元,主要用于以下方面:科學技術(類)支出0萬元,占0%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(yè)(類)支出0萬元,占0%;節(jié)能環(huán)保(類)支出0萬元,占0%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出13,658.92萬元,占100%;農林水(類)支出0萬元,占0%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,占0%;金融(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出0萬元,占0%;債務付息(類)支出0萬元,占0%;抗疫特別國債安排(類)支出0萬元,占0%。

3.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

2022年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為13,658.92萬元,完成年初預算的%,主要原因是年中調整追加了征地費。其中:

城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權出讓收入安排的支出(款)征地和拆遷補償支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為3994.49萬元,完成年初預算的%,決算數大于預算數的主要原因年中調整追加了征地成本費。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權出讓收入安排的支出(款)土地開發(fā)支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為9664.43萬元,完成年初預算的%,決算數大于預算數的主要原因年中調整追加了征地成本費。

(八)國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況說明本單位2022年度無國有資本經營預算財政撥款收支安排,故無相關數據。

(九)財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1.“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2022年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成全年預算的0%,2022年度“三公”經費支出決算數小于(或等于)全年預算數的主要原因是未發(fā)生“三公”經費財政撥款支出。

2.“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費用支出決算為0萬元,占0%,與2021年度相比,增加(或減少)0萬元,增長(或下降)0%,主要原因是未發(fā)生因公出國(境)費用支出;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,占0%,與2021年度相比,增加(或減少)0萬元,增長(或下降)0%,主要原因是未發(fā)生公務用車購置及運行維護費支出;公務接待費支出決算為0萬元,占0%,與2021年度相比,增加(或減少)0萬元,增長(或下降)0%,主要原因是公務接待費支出。具體情況如下:

(1)因公出國(境)費用全年預算數為0萬元,支出決算為0萬元。完成全年預算的0%。主要用于本單位人員的公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。決算數等于全年預算數的主要原因是本單位2022年度無因公出國(境)費用。全年使用財政撥款支出涉及因公出國(境)團組0個;累計0人次。本年無開支內容。

(2)公務用車購置及運行維護費全年預算數為0萬元,支出決算為0萬元,完成全年預算的0%。決算數等于全年預算數的主要原因是本單位2022年度無公務用車購置及運行維護費。

公務用車購置全年預算數為0萬元,支出決算為0萬元(含購置稅等附加費用),完成全年預算的0%。決算數等于全年預算數的主要原因是本單位2022年度無公務用車購置費。主要用于經批準購置的0輛公務用車;

公務用車運行維護費全年預算數為0萬元,支出決算為0萬元,完成全年預算的0%。決算數小于(或等于)全年預算數的主要原因是本單位2022年度無公務用車運行維護費。主要用于公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;截至2022年12月31日,財政撥款開支的公務用車保有量為0輛。

(3)公務接待費全年預算數為0萬元,支出決算為0萬元,完成全年預算的0%。國內公務接待0批次,累計0人次。主要用于接待支出。決算數等于全年預算數的主要原因是厲行節(jié)約。其中:

外事接待支出0萬元,接待0批次,累計0人次。

其他國內公務接待支出0萬元,接待0批次,累計0人次。

(十)機關運行經費支出說明

2022年度機關運行經費年初預算數為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%,決算數等于預算數的主要原因非參公事業(yè)單位,無機關運行經費;比2021年度增加0萬元,增長0%,主要原因是非參公事業(yè)單位,無機關運行經費。

(十一)政府采購支出說明

2022年度政府采購支出總額137.93萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出137.93萬元。授予中小企業(yè)合同金額137.93萬元,占政府采購支出總額的100%。其中,授予小微企業(yè)合同金額137.93萬元,占授予中小企業(yè)合同金額的100%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%,工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100%。

(十二)國有資產占有使用情況說明

截至2022年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛;單價100萬元以上設備(不含車輛)0臺(套)。

(十三)預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求,我單位組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目0個,二級項目5個,共涉及資金144.52萬元,占一般公共預算項目支出總額的99.99%。組織對2022年度征地費、被征地農民社會保險繳費資金等2個政府性基金預算項目支出開展績效自評,共涉及資金13658.92萬元,占政府性基金預算項目支出總額的100%。本年無國有資本經營預算項目。

本年無國有資本經營預算項目。

本年無部門評價。

本年無部門整體支出績效評價。

本年無下屬部門或單位整體支出績效評價。

2.單位決算中項目績效自評結果

義烏市自然資源征收中心隨決算公開2022年度本單位項目支出績效自評結果(詳見附件)。其中,征地費專項支出項目和職能轉移委托業(yè)務費項目績效自評具體情況如下:

征地費專項支出項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分100分,自評結論為“優(yōu)”。項目全年預算數為25000萬元,執(zhí)行數為24994.49萬元,完成預算的99.98%。項目績效目標完成情況:一是完成支付征地費面積6000畝;二是完成征地項目19批;三是征地合規(guī)性100%以上;四是支付及時率100%以上;五是提升城市形象,擴大城市建設用地;六是服務對象滿意度100%以上。下一步改進措施:一是增加完成征地項目的數量。

項目支出績效自評表


(2022年度)


項目名稱

征地費專項支出


主管部門

078-義烏市國土資源局主管

預算單位

078004-義烏市自然資源征收中心


項目資金
(萬元)

資金來源

年初預算數

全年預算數

全年執(zhí)行數

全年執(zhí)行數(其他)

執(zhí)行率


(A)

(B)

(B/A)


年度資金總額

15000

25000

24994.49

0

99.98%


政府性基金預算資金

0

10000

9994.49

0

99.94%


財政專戶管理資金

15000

15000

15000

0

100.00%


年度總體目標

預期目標

實際完成情況



2022年全年預計需支付征地費15000萬元以上

基本完成,2022年鎮(zhèn)街和平臺上報項目較少,導致征地批次和征地面積偏少


績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

年度指標值

實際完成值

權重

得分

偏差原因分析及改進措施

產出指標(80.00分)

數量指標(40.00分)

征地面積

≥6000 畝

≥5778.79 畝

30.00

28.89

2022年鎮(zhèn)街和平臺上報項目較少

征地項目

=20批

=19 批

10.00

9.50

2022年鎮(zhèn)街和平臺上報項目較少

質量指標(30.00分)

征地合規(guī)性

≥90%

≥100%

30.00

30.00


時效指標(10.00分)

支付及時率

≥90%

≥100%

10.00

10.00


成本指標(0分)





0


效益指標(5.00分)

經濟效益指標(0分)





0


社會效益指標(5.00分)

提升城市形象

擴大城市建設用地

優(yōu)

5.00

5.00


生態(tài)效益指標(0分)





0


可持續(xù)影響指標(0分)





0


滿意度指標(15.00分)

服務對象滿意度指標(15.00分)

服務對象滿意度

≥80%

≥100%

15.00

15.00


總  分

100

98.39



自評結論

優(yōu)

總分高于90分(含)的結論為“優(yōu)”,90~80分(含)為“良”,80~60分(含)為“中”,低于60分為“差”。


職能轉移委托業(yè)務費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分100分,自評結論為“優(yōu)”。項目全年預算數為138萬元,執(zhí)行數為137.93萬元,完成預算的99.95%。項目績效目標完成情況:一是完成權屬調查面積6618.79畝;二是完成地類確認面積6618.79畝;三是完成面積測量面積6618.79畝;四是按時提交成果 ;五是輔助完成土地征收;六是保障報批進度 。下一步改進措施:一是進一步做好職能委托業(yè)務。

項目支出績效自評表

(2022年度)

項目名稱

職能轉移委托業(yè)務費

主管部門

078-義烏市國土資源局主管

預算單位

078004-義烏市自然資源征收中心

項目資金
(萬元)

資金來源

年初預算數

全年預算數

全年執(zhí)行數

全年執(zhí)行數(其他)

執(zhí)行率

(A)

(B)

(B/A)

年度資金總額

138

138

137.93

0

99.95%

一般公共預算資金

138

138

137.93

0

99.95%

年度總體目標

預期目標

實際完成情況

通過招投標,轉移勘測定界職能至社會中介,完成土地權屬調查、地類確認、面積測量6000畝左右

已完成

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

年度指標值

實際完成值

權重

得分

偏差原因分析及改進措施

產出指標(80.00分)

數量指標(60.00分)

權屬調查面積

≥6000 畝

≥6618.79 畝

20.00

20.00


地類確認面積

≥6000 畝

≥6618.79 畝

20.00

20.00


面積測量面積

≥6000 畝

≥6618.79 畝

20.00

20.00


質量指標(10.00分)

成果提交

按時提交成果

優(yōu)

10.00

10.00


時效指標(10.00分)

權屬調查、地類確認、面積測量按計劃完成情況

完成調查

優(yōu)

10.00

10.00


成本指標(0分)





0


效益指標(20.00分)

經濟效益指標(10.00分)

輔助完成土地征收

輔助報批

優(yōu)

10.00

10.00


社會效益指標(10.00分)

保障土地報批

保障報批進度

優(yōu)

10.00

10.00


生態(tài)效益指標(0分)





0


可持續(xù)影響指標(0分)





0


滿意度指標(0分)

服務對象滿意度指標(0分)





0


總  分

100

100


自評結論

優(yōu)

總分高于90分(含)的結論為“優(yōu)”,90~80分(含)為“良”,80~60分(含)為“中”,低于60分為“差”。

3.財政評價項目績效評價結果。無。

4.部門評價項目績效評價結果。無。

說明:部門評價項目是指本部門自行開展的評價對象為本部門政策、項目、整體支出或下屬單位整體支出,并單獨出具評價報告的績效評價項目;財政評價項目是指由財政部門開展的評價對象為預算部門政策、項目或整體支出,并單獨出具評價報告的績效評價項目。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入:指本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

5.附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入:指預算單位在“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

7.使用非財政撥款結余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

8.年初結轉和結余:指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

9.年末結轉和結余:指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

10.基本支出:指預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發(fā)生的支出,包括人員經費支出和日常公用經費支出。

11.項目支出:指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

12.上繳上級支出:填列事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

13.經營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

14.附屬單位補助支出:填列事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

15.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術交流;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

16.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

17.科學技術支出(類)其他科學技術支出(款)其他科學技術支出(項),指用于職能轉移委托業(yè)務費支出。

18.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項),指用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

19.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項),指用于機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。

20.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出(項),指用于職能轉移委托業(yè)務支出。

21.自然資源海洋氣象等支出(類)自然資源事務(款)事業(yè)運行(項),指用于單位運轉的基本支出。

22.自然資源海洋氣象等支出(類)自然資源事務(款)其他自然資源事務支出(項),指用于征地費、征地工作經費等支出。

23.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權出讓收入安排的支出(款)城市建設支出(項),指用于征地費支出。

五、附件

1.2021年度收入支出決算總表(公開01表)

2.2022年度收入決算表(分單位)(公開02表)

3.2022年度收入決算表(分科目)(公開03表)

4.2022年度支出決算表(分單位)(公開04表)

5.2022年度支出決算表(分科目)(公開05表)

6.2022年度財政撥款收入支出決算總表(公開06表)

7.2022年度一般公共預算財政撥款支出決算表(公開07表)

8.2022年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表(公開08表)

9.2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表(公開09表)

10.2022年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(公開10表)

11.2022年度國有資本經營預算財政撥款支出決算表(公開11表)

義烏市自然資源征收中心2022年度決算公開套表.xls2022年征收中心項目支出績效自評結果清單.xls

12.義烏市2022年財政支出績效自評情況匯總表