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黨政綜合辦
2021-09-04
主動公開
發(fā)布時間:2021-09-04 10:22
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義烏市上溪鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算
一、概況
(一)部門職責
(二)機構(gòu)設(shè)置
二、2020年度部門決算公開表
三、2020年度部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
(二)收入決算情況說明
(三)支出決算情況說明
(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明
(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
(七)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況說明
(八)國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算總體情況說明
(九)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(十)機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
(十一)政府采購支出說明
(十二)國有資產(chǎn)占有情況說明
(十三)預算績效情況說明
四、名詞解釋
一、概況
(一)部門職責
上溪鎮(zhèn)政府是基層國家行政機關(guān),行使本行政區(qū)域的行政職能,主要包括以下幾個方面:
1.貫徹落實黨和國家的各項方針政策、法律法規(guī)以及上級的決定和命令;研究制定本鎮(zhèn)經(jīng)濟、政治、文化、社會、生態(tài)文明等領(lǐng)域事業(yè)發(fā)展的重大決策和具體措施,并組織實施。
2.全面加強基層黨組織建設(shè)和基層政權(quán)建設(shè),落實基層黨建各項任務(wù),推進全面從嚴治黨.
3.進一步加強統(tǒng)一戰(zhàn)線、民族宗教和人民武裝工作,支持工會、共青團、婦聯(lián)等群團組織依法依章程開展工作。
4.編制經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃;指導經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整和推進經(jīng)濟增長方式轉(zhuǎn)變;加強農(nóng)村經(jīng)濟管理和統(tǒng)計工作.
5.組織編制鎮(zhèn)總體規(guī)劃和控制性詳細規(guī)劃,并組織實施。
6.編制鎮(zhèn)域內(nèi)各項社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃;抓好各項公益事業(yè)建設(shè)。
7.負責鎮(zhèn)域內(nèi)的行政管理和社會管理工作;依法履行上級賦予的行政處罰權(quán)和監(jiān)督管理權(quán)。
8.保障各類經(jīng)濟組織和公民的合法權(quán)益,化解社會矛盾,維護社會穩(wěn)定。
9.推進農(nóng)村民主政治建設(shè),擴大基層民主,健全完善自治、法治、德治相結(jié)合的基層治理體系。
10.編制鎮(zhèn)級財政預(決)算計劃,負責經(jīng)費的劃撥和核算工作,并指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督農(nóng)村合作經(jīng)濟組織的財務(wù)、會計、審計工作。
11.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
根據(jù)上述主要職責,上溪鎮(zhèn)政府設(shè)有黨政綜合辦公室、黨建工作辦公室、社會事務(wù)服務(wù)管理辦公室、社會治安綜合治理辦公室、規(guī)劃建設(shè)辦公室、城鄉(xiāng)管理服務(wù)辦公室、農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作辦公室、財政財務(wù)辦公室、經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)中心、綜合監(jiān)管中心、行政服務(wù)中心等11個內(nèi)設(shè)部門。共有在職行政干部53名,事業(yè)人員49名,參公人員7名。
(二)機構(gòu)設(shè)置
從預算單位構(gòu)成看,義烏市上溪鎮(zhèn)人民政府部門決算包括:單位本級決算。
二、2020年度部門決算公開表
詳見附表。
三、2020年度部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
2020年度收入總計39958萬元,支出總計39958萬元,與2019年度相比,各增加15535.98萬元,增長38.88%。主要原因是:土地出讓金分成收入增加,以及相應(yīng)的支出增加。
(二)收入決算情況說明
本年收入合計39,958萬元;包括財政撥款收入39,958萬元(其中,一般公共預算7,509.19萬元,政府性基金預算32,448.81萬元,國有資本經(jīng)營預算0萬元),占收入合計100%;上級補助收入0萬元,占收入合計0%;事業(yè)收入0萬元,占收入合計0%;經(jīng)營收入0萬元,占收入合計0%;附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計0%;其他收入0萬元,占收入合計0%。
(三)支出決算情況說明
本年支出合計39,958萬元,其中基本支出6,125.72萬元,占15.33%;項目支出33,832.28萬元,占84.67%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。
(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收入總計40,304.44萬元,支出總計40,304.44萬元,與2019年相比,各增加15889.84萬元,增長65.08%。主要原因是土地出讓金分成收入增加;財政撥款支出年初預算數(shù)22024.44萬元,完成年初預算的183%,主要原因是土地出讓金分成收入增加。
(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2020年度一般公共預算財政撥款支出7,509.19萬元,占本年支出合計的18.79%。與2019年相比,一般公共預算財政撥款支出減少1472.15萬元,下降16.39%。主要原因是:部分2020年終獎預發(fā)在2019年撥付。
2.一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2020年度一般公共預算財政撥款支出7,509.19萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出2,503.46萬元,占33.34%;國防(類)支出0萬元,占0%;公共安全(類)支出0萬元,占0%;教育(類)支出0萬元,占0%;科學技術(shù)(類)支出0萬元,占0%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(yè)(類)支出438.76萬元,占5.84%;衛(wèi)生健康(類)支出0萬元,占0%;節(jié)能環(huán)保(類)支出409.03萬元,占5.45%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出1,325.19萬元,占17.65%;農(nóng)林水(類)支出2,465.74萬元,占32.84%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探工業(yè)信息等(類)支出0萬元,占0%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0萬元,占0%;金融(類)支出0萬元,占0%;援助其他地區(qū)(類)支出0萬元,占0%;自然資源海洋氣象等(類)支出167.01萬元,占2.22%;住房保障(類)支出0萬元,占0%;糧油物資儲備(類)支出0萬元,占0%;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出200萬元,占2.66%;其他(類)支出0萬元,占0%;債務(wù)還本(類)支出0萬元,占0%;債務(wù)付息(類)支出0萬元,占0%。
3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為6024.44萬元,支出決算為7,509.19萬元,完成年初預算的124.65%,主要原因是村干部報酬未計入年初預算。其中:
一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)行政運行(項)。年初預算為2287.45萬元,支出決算為2229.02萬元,完成年初預算的97.44%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因人員經(jīng)費有所減少。
一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)。年初預算為334.3萬元,支出決算為274.44萬元,完成年初預算的121.81%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因雇員經(jīng)費有所增加。
社會保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(wù)(款)基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理(項)。年初預算為72萬元,支出決算為72萬元,完成年初預算的100%。
社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)。年初預算為190.28萬元,支出決算為190.28萬元,完成年初預算的100%。
社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)。年初預算為95.06萬元,支出決算為95.06萬元,完成年初預算的100%,。
社會保障和就業(yè)支出(類)退役軍人管理事務(wù)(款)其他退役軍人事務(wù)管理支出(項)。年初預算為81.41萬元,支出決算為81.41萬元,完成年初預算的100%。
節(jié)能環(huán)保支出(類)其他節(jié)能環(huán)保支出(款)其他節(jié)能環(huán)保支出(項)。年初預算為409.03萬元,支出決算為409.03萬元,完成年初預算的100%。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項)。年初預算為1416.19萬元,支出決算為1325.19萬元,完成年初預算的93.57%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因規(guī)劃建設(shè)辦的絕大多數(shù)支出都在政府性基金支出中列支。
農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出(項)。年初預算為805.71萬元,支出決算為805.71萬元,完成年初預算的100%。
農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補助(項)。年初預算為0萬元,支出決算為1660.03萬元。
自然資源海洋氣象等支出(類)自然資源事務(wù)(款)行政運行(項)。年初預算為167.01萬元,支出決算為167.01萬元,完成年初預算的100%。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出款)其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(項)。年初預算為166萬元,支出決算為200萬元,完成年初預算的120.48%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因新冠肺炎防疫經(jīng)費增加。
(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預算財政撥款基本支出6,125.72萬元,其中:
人員經(jīng)費5,456.02萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、醫(yī)療費、住房公積金、其他對個人和家庭的生活補助支出。
公用經(jīng)費669.7萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、水電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費會議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、其他商品和服務(wù)支出。
(七)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況說明
1.政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。
2020年度政府性基金預算財政撥款支出32,448.81萬元,占本年支出合計的81.21%。與2019年相比,政府性基金預算財政撥款支出增加15425.84萬元,增長110.35%。主要原因是:城鎮(zhèn)建設(shè)項目增加。
2.政府性基金預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2020年度政府性基金預算財政撥款支出32,448.81萬元,主要用于以下方面:科學技術(shù)(類)支出0萬元,占0%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(yè)(類)支出0萬元,占0%;節(jié)能環(huán)保(類)支出0萬元,占0%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出32,448.81萬元,占100%;農(nóng)林水(類)支出0萬元,占0%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,占0%;金融(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出0萬元,占0%;債務(wù)付息(類)支出0萬元,占0%;抗疫特別國債安排(類)支出0萬元,占0%。
3.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。
2020年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為16000萬元,支出決算為32,448.81萬元,完成年初預算的202.81%,主要原因是城鎮(zhèn)建設(shè)項目增加。其中:
城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)土地開發(fā)支出(項)。年初預算為16000萬元,支出決算為32448.81萬元,完成年初預算的202.81%,主要原因是城鎮(zhèn)建設(shè)項目增加。
(八)國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算總體情況說明
本單位2020年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支安排,故無相關(guān)數(shù)據(jù)。
(九)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
1.“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出預算為19萬元,支出決算為5.2萬元,完成預算的27.37%,2020年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是招待費減少,嚴格按規(guī)定報銷,壓縮招待開支。
2.“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費用支出決算為0萬元;公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務(wù)接待費支出決算為5.2萬元,占100%,與2019年度相比,減少6.25萬元,下降54.59%,主要原因是招待費減少,嚴格按規(guī)定報銷,壓縮招待開支。具體情況如下:
(1)因公出國(境)費預算數(shù)為0萬元,支出決算為0萬元。
(2)公務(wù)用車購置及運行維護費預算數(shù)為0萬元,支出決算為0萬元。
公務(wù)用車購置預算數(shù)為0萬元,支出決算為0萬元;
公務(wù)用車運行維護費預算數(shù)為0萬元,支出0萬元。
(3)公務(wù)接待費 預算數(shù)為19萬元,支出決算為5.2萬元,完成預算的27.37%。主要用于接待公務(wù)來訪人員的伙食等支出。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是嚴格按規(guī)定報銷,壓縮招待開支全年使用一般公共預算財政撥款國內(nèi)公務(wù)接待106團組,累計850人次。
外賓接待支出0萬元,接待0團組,0人次。
其他國內(nèi)公務(wù)接待支出5.2萬元,主要用于接待公務(wù)來訪人員的伙食。接待106團組,850人次。
(十)機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
2020年度機關(guān)運行經(jīng)費年初預算數(shù)為412.73萬元,支出決算為669.7萬元,完成年初預算的162.26%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因勞務(wù)費增加較多;比2019年度減少473.03萬元,下降29.37%,主要原因是統(tǒng)計口徑原因。
(十一)政府采購支出說明
2020年度政府采購支出總額856.92萬元,其中:政府采購貨物支出856.92萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額856.92萬元,占政府采購支出總額的100%。其中,授予小微企業(yè)合同金額856.92萬元,占政府采購支出總額的100%。
(十二)國有資產(chǎn)占有情況說明
截至2020年12月31日,上溪鎮(zhèn)政府本級及所屬各單位共有車輛0輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛;單價50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
(十三)預算績效情況說明
1.預算績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求,上溪鎮(zhèn)政府組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,二級項目13個,共涉及資金2366萬元,占一般公共預算項目支出總額的67.14%。組織對2020年度異地奔小康、和美鄉(xiāng)村建設(shè)等29個政府性基金預算項目支出開展績效自評,共涉及資金21478萬元,占政府性基金預算項目支出總額的97.25%。
本年度無部門評價。
本年度無部門整體支出績效評價。
本年度無下屬部門或單位整體支出績效評價。
2.部門決算中項目績效自評結(jié)果
上溪鎮(zhèn)政府在2020年度部門決算中反映異地奔小康補助及鎮(zhèn)區(qū)保潔經(jīng)費項目績效自評結(jié)果。
異地奔小康補助項目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目自評得分94分,自評結(jié)論為“優(yōu)秀”。項目全年預算數(shù)為1000萬元,執(zhí)行數(shù)為969.33萬元,完成預算的96.93%。項目績效目標完成情況:完成上溪鎮(zhèn)異地奔小康一期項目的農(nóng)戶資金結(jié)算,已經(jīng)在2020年完成。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:有個別農(nóng)戶因為自身認識問題未搬遷。下一步改進措施:加強教育引導,繼續(xù)做思想工作。
義烏市財政支出項目績效評價自評報告書 | |||||||
一、項目基本情況 | |||||||
項目單位(蓋章) | 上溪鎮(zhèn)政府 | 主管部門(蓋章) | 上溪鎮(zhèn)政府 | ||||
項目名稱 | 異地奔小康補助 | ||||||
項目負責人及電話 | 吳瑤涵85832566 | 項目起止時間 | 2020.6.1-2020.12.31 | ||||
項目實施主要內(nèi)容 | 上溪鎮(zhèn)樓角村、馬嶺村、石鼓后村、上山村、冷塢坪村、里美山村、五坪山村等7個村的農(nóng)戶安置房 | ||||||
二、資金使用情況(萬元) | |||||||
年初預算資金 | 1000 | 實際到位資金 | 1000 | ||||
其中:省級以上投入 | 其中:省級以上投入 | ||||||
市縣財政資金 | 市縣財政資金 | ||||||
其它資金 | 1000 | 其它資金 | 1000 | ||||
預算調(diào)整 | |||||||
實際支出數(shù) | 969.33 | 預算執(zhí)行率(實際支出/年初預算+預算調(diào)整) | 96.93% | ||||
三、項目績效情況 | |||||||
年度預期目標 | 完成上溪鎮(zhèn)異地奔小康一期項目的農(nóng)戶資金結(jié)算 | ||||||
實際完成情況 | 已完成 | ||||||
四、績效自評情況 | |||||||
評價內(nèi)容 | 指標值 | 指標完成情況 | 指標權(quán)重 | 自評得分 | |||
(一) 項目內(nèi)控情況(10) | 項目制度是否健全,項目責任是否明確,有無設(shè)立經(jīng)辦人及風險點 | 已完成 | 10 | 9 | |||
(二)績效目標設(shè)定情況(80) | 產(chǎn)出指標 | 數(shù)量 | 1008人 | 已完成 | 20 | 19 | |
質(zhì)量 | |||||||
數(shù)量 | 已完成 | 20 | 18 | ||||
質(zhì)量 | 及時 | ||||||
效益指標 | 經(jīng)濟效益 | 無 | |||||
社會效益 | 改善山區(qū)群眾的居住條件,吸引山區(qū)人民向城鎮(zhèn)集聚 | 已完成 | 20 | 19 | |||
生態(tài)效益 | |||||||
可持續(xù)影響 | |||||||
社會公眾或服務(wù)對象滿意率 | 滿意 | 已完成 | 20 | 18 | |||
(三)執(zhí)行率(10) | 已完成 | 10 | 10 | ||||
綜合得分 | * | 94 | |||||
自我評價等次 | 優(yōu)秀(S≥90)、良好(90>S≥75)、一般(75>S≥60)、較差(S<60) | 優(yōu)秀 | |||||
存在問題 | 有個別農(nóng)戶因為自身認識問題未搬遷 | ||||||
整改建議 | 加強教育引導,繼續(xù)做思想工作。 | ||||||
往年檢查或評價發(fā)現(xiàn)的問題及整改落實情況 | 已落實整改 | ||||||
評價組長(簽字):丁國強 | 填報人(簽字): | 吳瑤涵 |
鎮(zhèn)區(qū)保潔經(jīng)費項目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目自評得分93分,自評結(jié)論為“優(yōu)秀”。項目全年預算數(shù)為1715萬元,執(zhí)行數(shù)為1014萬元,預算調(diào)整-701萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:一是進一步提高垃圾資源化、無害化處理水平;二是分類收集、分類運輸、分類處理;三是提升全鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生,打造美麗上溪。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是企業(yè)內(nèi)垃圾分類未能很好開展,存在工業(yè)偷倒情況,清運難度較大;二是有衛(wèi)生死角未能及時清理。下一步改進措施:一是加強宣傳教育引導;二是嚴格執(zhí)法處罰。
義烏市財政支出項目績效評價自評報告書 | |||||||
一、項目基本情況 | |||||||
項目單位(蓋章) | 上溪鎮(zhèn)政府 | 主管部門(蓋章) | 上溪鎮(zhèn)政府 | ||||
項目名稱 | 鎮(zhèn)區(qū)保潔經(jīng)費 | ||||||
項目負責人及電話 | 龔斌斌85868780 | 項目起止時間 | 2020.1.1-2020.12.31 | ||||
項目實施主要內(nèi)容 | 全鎮(zhèn)生活垃圾和工業(yè)垃圾清運、鎮(zhèn)區(qū)及園區(qū)清掃保潔及垃圾分類等 | ||||||
二、資金使用情況(萬元) | |||||||
年初預算資金 | 1715 | 實際到位資金 | 1715 | ||||
其中:省級以上投入 | 其中:省級以上投入 | ||||||
市縣財政資金 | 市縣財政資金 | ||||||
其它資金 | 1715 | 其它資金 | 1715 | ||||
預算調(diào)整 | -701 | ||||||
實際支出數(shù) | 1014 | 預算執(zhí)行率(實際支出/年初預算+預算調(diào)整) | 100% | ||||
三、項目績效情況 | |||||||
年度預期目標 | 進一步提高垃圾資源化、無害化處理水平,;進行分類收集、分類運輸、分類處;提升全鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生,打造美麗上溪 | ||||||
實際完成情況 | 目前通過桶車對接方式進行收集清運,進一步提高了垃圾無害化、資源化,路面無垃圾桶,進一步提高了全鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生 | ||||||
四、績效自評情況 | |||||||
評價內(nèi)容 | 指標值 | 指標完成情況 | 指標權(quán)重 | 自評得分 | |||
(一) 項目內(nèi)控情況(10) | 項目制度是否健全,項目責任是否明確,有無設(shè)立經(jīng)辦人及風險點 | 已完成 | 10 | 10 | |||
(二)績效目標設(shè)定情況(80) | 產(chǎn)出指標 | 數(shù)量 | 230人 | 已完成 | 20 | 17 | |
質(zhì)量 | |||||||
數(shù)量 | 已完成 | 20 | 20 | ||||
質(zhì)量 | 及時 | ||||||
效益指標 | 經(jīng)濟效益 | 無 | |||||
社會效益 | 環(huán)境衛(wèi)生達標到95% | 已完成 | 10 | 9 | |||
生態(tài)效益 | 垃圾處置率100% | 已完成 | 10 | 10 | |||
可持續(xù)影響 | 提升居民分類投放,保護環(huán)境意識 | 已完成 | 10 | 10 | |||
社會公眾或服務(wù)對象滿意率 | 較好 | 已完成 | 10 | 10 | |||
(三)執(zhí)行率(10) | 已完成 | 10 | 6 | ||||
綜合得分 | * | 93 | |||||
自我評價等次 | 優(yōu)秀(S≥90)、良好(90>S≥75)、一般(75>S≥60)、較差(S<60) | 優(yōu)秀 | |||||
存在問題 | 企業(yè)內(nèi)垃圾分類未能很好開展,存在工業(yè)偷倒情況,清運難度較大;有衛(wèi)生死角未能及時清理 | ||||||
整改建議 | 加強宣傳教育引導,嚴格執(zhí)法處罰。 | ||||||
往年檢查或評價發(fā)現(xiàn)的問題及整改落實情況 | 均已落實整改 | ||||||
評價組長(簽字):丁國強 | 填報人(簽字): | 龔斌斌 |
3.財政評價項目績效評價結(jié)果:無
4.部門評價項目績效評價結(jié)果:無
說明:部門評價項目是指本部門自行開展的評價對象為本部門政策、項目、整體支出或下屬單位整體支出的績效評價;財政評價項目是指以由財政部門開展的評價對象為本部門政策、項目或整體支出的績效評價項目。
四、名詞解釋
1.財政撥款收入:指本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)預算財政撥款。
2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
3.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
5.附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入:指預算單位在“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。
7.使用非財政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當年收支差額的金額。
8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指預算單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
10.基本支出:指預算單位為保障其正常運轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出。
11.項目支出:指預算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
12.上繳上級支出:填列事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
13.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
14.附屬單位補助支出:填列事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
15.“三公”經(jīng)費:納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術(shù)交流;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
16.機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
17.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)行政運行(項):指反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
18.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):指反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
19.社會保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(wù)(款)基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理(項)。指反映開展城鄉(xiāng)社區(qū)治理、城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)(鄉(xiāng)村便民服務(wù))、村(居)民自治、村(居)務(wù)公開、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)服務(wù)能力建設(shè)等基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理工作的支出。
20.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)。指反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
21.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)。指反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的業(yè)年金支出。
22.社會保障和就業(yè)支出(類)退役軍人管理事務(wù)(款)其他退役軍人事務(wù)管理支出(項)。指反映除上述項目以外其他用于退役軍人事務(wù)管理方面的支出。
23.節(jié)能環(huán)保支出(類)其他節(jié)能環(huán)保支出(款)其他節(jié)能環(huán)保支出(項)。指反映除上述項目以外其他用于節(jié)能環(huán)保方面的支出。
24.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)土地開發(fā)支出(項)。指反映新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團和地方政府用于前期土地開發(fā)性支出以及與前期土地開發(fā)相關(guān)的費用等支出。
25.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項)。指反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。
26.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出(項)。指反映除上述項目以外其他用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的支出。
27.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補助(項)。指反映各級財政對村民委員會和村黨支部的補助支出,以支持建立縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉(zhuǎn)獎補資金。
28.自然資源海洋氣象等支出(類)自然資源事務(wù)(款)行政運行(項)。指反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
29.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(款)其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(項)。指反映除上述項目以外其他用于災(zāi)害防治及應(yīng)急管理的支出。
義烏市上溪鎮(zhèn)人民政府2020年績效項目自評匯總表.xlsx
義烏市上溪鎮(zhèn)人民政府2020年決算公開附表.xls