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義烏市衛(wèi)生健康局
2021-09-01
主動(dòng)公開
發(fā)布時(shí)間:2021-09-01 14:42
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目錄
一、概況
(一)單位職責(zé)
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、2020年度單位決算公開表
三、2020年度單位決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
(二)收入決算情況說明
(三)支出決算情況說明
(四)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
(五)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情
(六)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
(七)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算
(八)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
(九)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支
(十)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
(十一)政府采購支出說明
(十二)國(guó)有資產(chǎn)占有情況說明
(十三)預(yù)算績(jī)效情況說明
四、名詞解釋
一、概況
(一)單位職責(zé)
1.義烏市婦幼保健院是一所以婦女兒童為??铺厣?,集醫(yī)療、保健、計(jì)生指導(dǎo)、教學(xué)、科研于一體的公辦三級(jí)乙等婦幼保健醫(yī)院。是義烏婦幼醫(yī)療保健管理指導(dǎo)單位,管轄義烏市區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站三級(jí)婦幼保健及計(jì)生服務(wù)網(wǎng)絡(luò),承擔(dān)著全市婦幼公共衛(wèi)生和醫(yī)療保健服務(wù),負(fù)責(zé)對(duì)下級(jí)婦幼保健機(jī)構(gòu)人員培訓(xùn)和技術(shù)指導(dǎo)。
2.主要職責(zé):承擔(dān)婦女保健、兒童保健、圍產(chǎn)保健、婦女兒童疾病防治、助產(chǎn)技術(shù)服務(wù)、出生缺陷綜合防治、婚前醫(yī)學(xué)檢查等婦幼公共衛(wèi)生和醫(yī)療保健服務(wù);承擔(dān)計(jì)劃生育宣傳教育、技術(shù)服務(wù)、優(yōu)生指導(dǎo)、藥具管理、生殖保健等計(jì)劃生育公共衛(wèi)生服務(wù)等職責(zé)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
從預(yù)算單位構(gòu)成看,本單位內(nèi)設(shè):黨政綜合辦、黨建辦、人事部、財(cái)務(wù)部、科教部、信息部、后勤保障部、醫(yī)務(wù)部、護(hù)理部、質(zhì)管部、院感科、醫(yī)事部、藥學(xué)部、供應(yīng)中心、檢驗(yàn)科、輸血科、病理科、特檢科、急診科、保健部、公衛(wèi)健教科、孕產(chǎn)群體保健科、婦女群體保健科、兒童群體保健科、兒童康復(fù)科、分娩中心、體檢中心、產(chǎn)科、婦科、兒科、中醫(yī)科、兒外科、乳腺外科、皮膚性病科、內(nèi)科、口腔五官科、發(fā)熱門診等。
二、2020年度義烏市婦幼保健院決算公開表
詳見附表。
三、2020年度義烏市婦幼保健院決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
2020年度收入總計(jì)38,757.49萬元,支出總計(jì)38,043萬元,與2019年度相比,收入減少7684.48萬元、下降16.55%;支出減少8266.5萬元,下降17.85%。主要原因是:2020年因新冠肺炎疫情影響,醫(yī)療收入和相應(yīng)的費(fèi)用支出都下降。
(二)收入決算情況說明
本年收入合計(jì)38,757.49萬元;包括財(cái)政撥款收入3,564.22萬元(其中,一般公共預(yù)算3,564.22萬元,政府性基金預(yù)算0萬元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬元),占收入合計(jì)9.2%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,占收入合計(jì)0%;事業(yè)收入32,953.12萬元,占收入合計(jì)85.02%;經(jīng)營(yíng)收入0萬元,占收入合計(jì)0%;附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計(jì)0%;其他收入2,240.15萬元,占收入合計(jì)5.78%。
(三)支出決算情況說明
本年支出合計(jì)38,043萬元,其中基本支出18,530.22萬元,占48.71%;項(xiàng)目支出19,512.78萬元,占51.29%;上繳上級(jí)支出0萬元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%。
(四)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收入總計(jì)3564.22萬元,支出總計(jì)3074.91萬元,與2019年相比,收入減少3159.74萬元,下降46.99%;支出減少3532.44萬元,下降53.46%。主要原因是2020年醫(yī)院開辦費(fèi)財(cái)政撥款較2019年少3135.98萬元;財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)3789萬元,完成年初預(yù)算的97.15%,主要原因是因新冠肺炎疫情影響,病人減少,基本公共衛(wèi)生等支出財(cái)政撥款減少。
(五)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,074.91萬元,占本年支出合計(jì)的8.08%。與2019年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少3504.5萬元,下降53.26%。主要原因是:2020年醫(yī)院開辦費(fèi)財(cái)政撥款支出較2019年減少3411.53萬元。
2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,074.91萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出0萬元,占0%;國(guó)防(類)支出0萬元,占0%;公共安全(類)支出0萬元,占0%;教育(類)支出0萬元,占0%;科學(xué)技術(shù)(類)支出0萬元,占0%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出0萬元,占0%;衛(wèi)生健康(類)支出3,074.91萬元,占100%;節(jié)能環(huán)保(類)支出0萬元,占0%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0萬元,占0%;農(nóng)林水(類)支出0萬元,占0%;交通運(yùn)輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探工業(yè)信息等(類)支出0萬元,占0%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0萬元,占0%;金融(類)支出0萬元,占0%;援助其他地區(qū)(類)支出0萬元,占0%;自然資源海洋氣象等(類)支出0萬元,占0%;住房保障(類)支出0萬元,占0%;糧油物資儲(chǔ)備(類)支出0萬元,占0%;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出0萬元,占0%;債務(wù)還本(類)支出0萬元,占0%;債務(wù)付息(類)支出0萬元,占0%。
3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為3789萬元,支出決算為3,074.91萬元,完成年初預(yù)算的81.15%,主要原因是因新冠肺炎疫情影響,病人減少,基本公共衛(wèi)生等財(cái)政撥款支出減少。
其中:
衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款)其他公立醫(yī)院支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為3789萬元,支出決算為3074.91萬元,完成年初預(yù)算的81.15%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是因新冠肺炎疫情影響,病人減少,基本公共衛(wèi)生等財(cái)政撥款支出減少。
(六)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出863.31萬元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)863.31萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、其他工資福利支出。
公用經(jīng)費(fèi)0萬元。
(七)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
本單位2020年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支安排,故無相關(guān)數(shù)據(jù)。
1.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元,占本年支出合計(jì)的0%。與2019年相比,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出減少27.94萬元,下降100%。主要原因是:本單位2020年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出安排。
2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元,主要用于以下方面:科學(xué)技術(shù)(類)支出0萬元,占0%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出0萬元,占0%;節(jié)能環(huán)保(類)支出0萬元,占0%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0萬元,占0%;農(nóng)林水(類)支出0萬元,占0%;交通運(yùn)輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,占0%;金融(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出0萬元,占0%;債務(wù)付息(類)支出0萬元,占0%;抗疫特別國(guó)債安排(類)支出0萬元,占0%。
3.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預(yù)算的0%,主要原因是2020年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出安排。
(八)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
本單位2020年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支安排,故無相關(guān)數(shù)據(jù)。
1.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元,占本年支出合計(jì)的0%。
2.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元,主要用于以下方面:國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)(類)支出0萬元,占0%。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預(yù)算的0%,主要原因是2020年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支安排,故無相關(guān)數(shù)據(jù)。
(九)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
1.“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%, 2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是2020年度無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出安排,故無相關(guān)數(shù)據(jù)。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)用支出決算為0萬元,占0%,與2019年度相比,增加0萬元,增長(zhǎng)0%,主要原因是2020年度無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出安排,故無相關(guān)數(shù)據(jù)。;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元,占0%,與2019年度相比,增加0萬元,增長(zhǎng)0%,主要原因是2020年度無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出安排,故無相關(guān)數(shù)據(jù);公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元,占0%,與2019年度相比,增加0萬元,增長(zhǎng)0%,主要原因是2020年度無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出安排,故無相關(guān)數(shù)據(jù)。具體情況如下:
(1)因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算為0萬元。完成預(yù)算的0%。主要用于機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、國(guó)際旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是2020年度無因公出國(guó)(境)費(fèi)用支出安排,故無相關(guān)數(shù)據(jù)。全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出涉及因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè);累計(jì)0人次。
(2)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是2020年度無公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出安排,故無相關(guān)數(shù)據(jù)。
公務(wù)用車購置預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算為0萬元(含購置稅等附加費(fèi)用),完成預(yù)算的0%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是2020年度無公務(wù)用車購置支出安排,故無相關(guān)數(shù)據(jù)。主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的0輛公務(wù)用車;
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元,支出0萬元,完成預(yù)算的0%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是2020年度無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出安排,故無相關(guān)數(shù)據(jù)。主要用于所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;2020年度,本級(jí)及所屬單位開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
(3)公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%。主要用于接待等支出。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是2020年度無公務(wù)接待費(fèi)支出安排,故無相關(guān)數(shù)據(jù)。全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0團(tuán)組,累計(jì)0人次。
外賓接待支出0萬元,接待0團(tuán)組,0人次。
其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元,接待0團(tuán)組,0人次。
(十)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位為非參公事業(yè)單位,無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出;比2019年度增加0萬元,增長(zhǎng)0%,主要原因是本單位為非參公事業(yè)單位,無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
(十一)政府采購支出說明
2020年度政府采購支出總額1,346.76萬元,其中:政府采購貨物支出1,346.76萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額1,346.76萬元,占政府采購支出總額的100%。其中,授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
(十二)國(guó)有資產(chǎn)占有情況說明
截至2020年12月31日,義烏市婦幼保健院本級(jí)及所屬各單位共有車輛3輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛;單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(十三)預(yù)算績(jī)效情況說明
1.預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目0個(gè),二級(jí)項(xiàng)目1個(gè),共涉及資金142.05萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的4.62%。本年無政府性基金預(yù)算項(xiàng)目。
組織對(duì)“義烏市婦幼保健院與杭州醫(yī)學(xué)院建設(shè)為非直屬附屬醫(yī)院”等1個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出142.05萬元,政府性基金預(yù)算支出0萬元。其中,對(duì)“義烏市婦幼保健院與杭州醫(yī)學(xué)院建設(shè)為非直屬附屬醫(yī)院”項(xiàng)目委托局內(nèi)評(píng)審機(jī)構(gòu)開展績(jī)效評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況來看,整體完成情況較好。執(zhí)行率較好。
本年無部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)。
本年無下屬部門或單位整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)。
2.單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
2020年度單位決算中反映“義烏市婦幼保健院與杭州醫(yī)學(xué)院建設(shè)為非直屬附屬醫(yī)院”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
“義烏市婦幼保健院與杭州醫(yī)學(xué)院建設(shè)為非直屬附屬醫(yī)院”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目自評(píng)得分95分,自評(píng)結(jié)論為“優(yōu)秀”。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為159.5萬元,執(zhí)行數(shù)為142.05萬元,完成預(yù)算的89.06%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:一是培訓(xùn)學(xué)員30人,實(shí)際完成培訓(xùn)學(xué)員15人;二是培訓(xùn)合格率要求達(dá)90%以上,實(shí)際完成合格率100%;三是要求在2020年12月前完成,實(shí)際已經(jīng)按期完成;四是提升醫(yī)院教學(xué)水平,已經(jīng)完成四個(gè)季度的教學(xué);五是提升醫(yī)療人員診療技術(shù),通過進(jìn)修學(xué)習(xí)完成醫(yī)院人才儲(chǔ)備良性循環(huán),已完成。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是外出培訓(xùn)學(xué)員未達(dá)標(biāo),主要是新冠肺炎疫情影響,派出學(xué)習(xí)培訓(xùn)未按計(jì)劃完成。
本單位2020年度只有一個(gè)預(yù)算項(xiàng)目
3.財(cái)政評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果:無
4.部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果:無
說明:部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目是指本部門自行開展的評(píng)價(jià)對(duì)象為本部門政策、項(xiàng)目、整體支出或下屬單位整體支出的績(jī)效評(píng)價(jià);財(cái)政評(píng)價(jià)項(xiàng)目是指以由財(cái)政部門開展的評(píng)價(jià)對(duì)象為本部門政策、項(xiàng)目或整體支出的績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。
四、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)預(yù)算財(cái)政撥款。
2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
3.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4.上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
5.附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入:指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項(xiàng)收入。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指預(yù)算單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
10.基本支出:指預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
11.項(xiàng)目支出:指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
12.上繳上級(jí)支出:填列事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
13.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
14.附屬單位補(bǔ)助支出:填列事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
15.“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
16.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
17.衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款)其他公立醫(yī)院支出(項(xiàng)):指用于其他公立專科醫(yī)院的事業(yè)發(fā)展支出。