您當(dāng)前所在位置: | 首頁 |
|
11330782322980056Q/2020-310669
福田街道
2020-09-02
主動公開
發(fā)布時間:2020-09-02 17:39
訪問次數(shù):
字體大?。?/span>大 中 小
一、義烏市人民政府福田街道辦事處概況
(一)部門職責(zé)
1、貫徹落實(shí)黨和國家的各項(xiàng)方針政策、法律法規(guī)及上級機(jī)關(guān)的決定和命令;研究決定轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會、生態(tài)文明等領(lǐng)域事業(yè)發(fā)展的重大問題。
2、加強(qiáng)基層黨組織建設(shè)和基層政權(quán)建設(shè),落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制,嚴(yán)格抓好基層黨組織建設(shè)各項(xiàng)制度,推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨;推進(jìn)街道社區(qū)黨建與單位黨建、行業(yè)黨建、區(qū)域化黨建互聯(lián)互動,統(tǒng)籌抓好轄區(qū)內(nèi)新領(lǐng)域新業(yè)態(tài)新群體黨建工作;全面加強(qiáng)基層宣傳思想文化工作,推進(jìn)精神文明建設(shè)。
3、進(jìn)一步加強(qiáng)統(tǒng)一戰(zhàn)線、民族宗教和人民武裝工作,支持工會、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群團(tuán)組織依法依章程開展工作。
4、統(tǒng)籌落實(shí)村、社區(qū)發(fā)展的重大決策和村、社區(qū)建設(shè)規(guī)劃,參與轄區(qū)公共服務(wù)建設(shè)規(guī)劃,配合做好城市有機(jī)更新,抓好環(huán)境綜合整治、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作,推動轄區(qū)健康有序可持續(xù)發(fā)展。
5、組織實(shí)施與居民生活密切相關(guān)的各項(xiàng)公共服務(wù),落實(shí)教育、科技、人才、文化、體育、衛(wèi)生健康、勞動就業(yè)、社會保障、民政、殘疾人保護(hù)等方面相關(guān)政策,積極構(gòu)建公共服務(wù)均等化體系,促進(jìn)各項(xiàng)社會事業(yè)發(fā)展。
6、落實(shí)轄區(qū)內(nèi)城市管理、人口管理、社會管理等工作,承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)、推進(jìn)實(shí)施、綜合協(xié)調(diào)等職責(zé);統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)域內(nèi)行政審批服務(wù)執(zhí)法等相關(guān)力量,落實(shí)轄區(qū)內(nèi)相關(guān)行政事務(wù)常態(tài)化管理,依法履行上級賦予的行政處罰權(quán)和監(jiān)督管理權(quán),協(xié)助做好監(jiān)督檢查等事中事后監(jiān)管工作;組織開展群眾監(jiān)督和社會監(jiān)督。
7、指導(dǎo)村民委員會工作,領(lǐng)導(dǎo)社區(qū)居委會、業(yè)委會建設(shè),組織社區(qū)居民和單位參與社區(qū)建設(shè)和管理,健全完善自治、法治、德治相結(jié)合的基層治理體系。
8、承擔(dān)轄區(qū)平安建設(shè)、社會治安綜合治理、公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管等相關(guān)工作,處理群眾來信來訪,反映社情民意,化解矛盾糾紛。
9、動員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會組織和社區(qū)居民等社會力量參與社區(qū)治理,引導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)單位履行社會責(zé)任,整合轄區(qū)內(nèi)各種社會力量為街道社區(qū)發(fā)展服務(wù)。
10、編制街道財(cái)政預(yù)(決)算計(jì)劃,負(fù)責(zé)經(jīng)費(fèi)的劃撥和核算工作,并指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督社區(qū)和農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織的財(cái)務(wù)、會計(jì)、審計(jì)工作。
11、完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
從預(yù)算單位構(gòu)成看,義烏市人民政府福田街道辦事處部門決算包括:本級決算。
二、義烏市人民政府福田街道辦事處2019年度部門決算公開表
詳見附表。
三、義烏市人民政府福田街道辦事處2019年度部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計(jì)111,401.79萬元,與2018年度相比,收、支總計(jì)各增加81,752.72萬元,增長275.73%。主要原因是:土地出讓金返還收入增加,金融商務(wù)區(qū)二期有機(jī)更新征遷費(fèi)用支出增加,江村棚戶區(qū)改造項(xiàng)目增加。
(二)收入決算情況說明
本年收入合計(jì)111,401.79萬元;包括財(cái)政撥款收入111,390.48萬元(其中,一般公共預(yù)算6,947.38萬元,政府性基金預(yù)算104,443.1萬元),占收入合計(jì)99.99%;上級補(bǔ)助收入0萬元,占收入合計(jì)0%;事業(yè)收入0萬元,占收入合計(jì)0%;經(jīng)營收入0萬元,占收入合計(jì)0%;附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計(jì)0%;其他收入11.31萬元,占收入合計(jì)0.01%。
(三)支出決算情況說明
本年支出合計(jì)111,401.79萬元,其中基本支出4,406.93萬元,占3.96%;項(xiàng)目支出106,994.87萬元,占96.04%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%。
(四)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)111,390.48萬元,與2018年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加85,647.46萬元,增長332.7%。主要原因是:土地出讓金返還收入增加,金融商務(wù)區(qū)二期有機(jī)更新征遷費(fèi)用支出增加,江村棚戶區(qū)項(xiàng)目支出增加。
(五)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6,947.38萬元,占本年支出合計(jì)的6.24%。與2018年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少1881.81萬元,下降21.31%。主要原因是:年初預(yù)算減少,項(xiàng)目支出減少。
2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6,947.38萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出3,151.2萬元,占45.36%;國防(類)支出0萬元,占0%;公共安全(類)支出0萬元,占0%;教育(類)支出0萬元,占0%;科學(xué)技術(shù)(類)支出0萬元,占0%;文化旅游體育與傳媒(類)支出45萬元,占0.65%;社會保障和就業(yè)(類)支出324.84萬元,占4.68%;衛(wèi)生健康(類)支出0萬元,占0%;節(jié)能環(huán)保(類)支出36.1萬元,占0.52%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出1,986.58萬元,占28.59%;農(nóng)林水(類)支出1,229.2萬元,占17.69%;交通運(yùn)輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,占0%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0萬元,占0%;金融(類)支出0萬元,占0%;援助其他地區(qū)(類)支出0萬元,占0%;自然資源海洋氣象等(類)支出174.47萬元,占2.51%;住房保障(類)支出0萬元,占0%;糧油物資儲備(類)支出0萬元,占0%;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出0萬元,占0%;債務(wù)還本(類)支出0萬元,占0%;債務(wù)付息(類)支出0萬元,占0%。
3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為6,735.82萬元,支出決算為6,947.38萬元,完成年初預(yù)算的103.14%。
一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為2,399.34萬元,支出決算為2,266.63萬元,完成年初預(yù)算的94.47%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因預(yù)算與決算填報(bào)口徑不一致。
一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為933.48萬元,支出決算為884.57萬元,完成年初預(yù)算的94.76%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因預(yù)算與決算填報(bào)口徑不一致。
文化旅游體育與傳媒支出(類)體育(款)其他體育支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為45.43萬元,支出決算為45萬元,完成年初預(yù)算的99.05%,按年初預(yù)算執(zhí)行。
社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為232.03萬元,支出決算為232.03萬元,完成年初預(yù)算的100%。
社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為92.81萬元,支出決算為92.81萬元,完成年初預(yù)算的100%。
節(jié)能環(huán)保支出(類)其他節(jié)能環(huán)保支出(款)其他節(jié)能環(huán)保支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為16萬元,支出決算為36.1萬元,完成年初預(yù)算的125.63%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因決算、預(yù)算統(tǒng)計(jì)口徑不一致。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為1982.01萬元,支出決算為1,986.58萬元,完成年初預(yù)算的100.23%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因項(xiàng)目支出增加。
農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為645.69萬元,支出決算為341.65萬元,完成年初預(yù)算的52.91%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因統(tǒng)計(jì)口徑不一致。
農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助(項(xiàng))。年初預(yù)算為220萬元,支出決算為887.55萬元,完成年初預(yù)算的403.43%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因決算數(shù)含上級補(bǔ)助支出。
自然資源海洋氣象等支出(類)自然資源事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為169.03萬元,支出決算為174.47萬元,完成年初預(yù)算的103.22%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因支出增加。
(六)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出4,395.62萬元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)3,653.78萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食費(fèi)補(bǔ)助、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)貼、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出;
公用經(jīng)費(fèi)741.84萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
(七)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
1.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出104,443.1萬元,占本年支出合計(jì)的93.75%。與2018年相比,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出增加87,529.27萬元,增長517.5%。主要原因是:金融商務(wù)區(qū)二期有機(jī)更新征遷及江村棚戶區(qū)改造項(xiàng)目支出增加。
2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出104,443.1萬元,主要用于以下方面:科學(xué)技術(shù)(類)支出0萬元,占0%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(yè)(類)支出0萬元,占0%;節(jié)能環(huán)保(類)支出0萬元,占0%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出104,443.1萬元,占100%;農(nóng)林水(類)支出0萬元,占0%;交通運(yùn)輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,占0%;金融(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出0萬元,占0%;債務(wù)付息(類)支出0萬元,占0%。
3.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為55,675萬元,支出決算為104,443.1萬元,完成年初預(yù)算的187.59%,主要原因是金融商務(wù)區(qū)征遷補(bǔ)償支出增加。其中:
城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)土地開發(fā)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為25,675萬元,支出決算為74,443.1萬元,完成年初預(yù)算的289.94%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因金融商務(wù)區(qū)征遷補(bǔ)償支出增加。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)棚戶區(qū)改造專項(xiàng)債券收入安排的支出(款)征地及拆遷補(bǔ)償支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為30,000萬元,支出決算為30,000萬元,完成年初預(yù)算的100%。
(八)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
1.“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算為19.5萬元,支出決算為1.73萬元,完成預(yù)算的8.87%,2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)招待減少,嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)用支出決算為1.42萬元,占82.25%,與2018年度相比,增加1.42萬元,增長100%,主要原因是2019年市部門組織赴臺考察費(fèi)用;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元,占0%,與2018年度相比,增加0萬元,增長0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.31萬元,占17.75%,與2018年度相比,減少2.27萬元,下降87.98%,主要原因是減少公務(wù)招待。具體情況如下:
(1)因公出國(境)費(fèi)預(yù)算數(shù)為10萬元,支出決算為1.42萬元。完成預(yù)算的14.2%。主要用于機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、國際旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
其中,全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款本單位組織因公出國(境)團(tuán)組1個;本單位全年因公出國(境)累計(jì)1人次。
(2)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算為0萬元。
公務(wù)用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費(fèi)用),主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的0輛公務(wù)用車;
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元, 2019年度,本級及所屬單位開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
(3)公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為9.5萬元,支出決算為0.31萬元,完成預(yù)算的3.26%。主要用于招商引資、考察團(tuán)等接待支出。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)接待減少。全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款國內(nèi)公務(wù)接待3批次,累計(jì)18人次。
外賓接待支出0萬元,接待0人次,0批次。
其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.31萬元,主要用于招商引資、考察團(tuán)等接待支出。接待18人次,3批次。
(九)部門預(yù)算績效情況說明
1.預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,福田街道組織對2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評,二級項(xiàng)目20個,共涉及資金3,183.16萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的47.26%。組織對2019年度城區(qū)創(chuàng)建、農(nóng)村雨污分流等37個政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評,共涉及資金49,471.33萬元,占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的88.86%。
2.部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果(公開2個項(xiàng)目績效自評結(jié)果)
福田街道在2019年度部門決算中反映城區(qū)、農(nóng)村垃圾清運(yùn)保潔及小城鎮(zhèn)整治項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
城區(qū)、農(nóng)村垃圾清運(yùn)保潔項(xiàng)目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目自評得分99分,自評結(jié)論為“優(yōu)秀”。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為2647萬元,執(zhí)行數(shù)為2643萬元,完成預(yù)算的99.85%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況:一是推動城鄉(xiāng)垃圾分類工作開展,美化環(huán)境,提升城市形象;二是建設(shè)和美鄉(xiāng)村,五水共治,群眾滿意度提高。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是實(shí)際支出往往大于預(yù)算;二是階段性、時效性的創(chuàng)建較多,挑戰(zhàn)較大。下一步改進(jìn)措施:節(jié)約成本,積極調(diào)動群眾參與度。
小城鎮(zhèn)整治項(xiàng)目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目自評得分90分,自評結(jié)論為“優(yōu)秀”。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為5,330.53萬元,執(zhí)行數(shù)為4,810萬元,完成預(yù)算的90.23%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況:荷葉塘、下駱宅老舊小區(qū)外立面整治、提升工程。提高整體城市形象,打造片區(qū)特色。
(十)其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出741.84萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加13.94萬元,增長1.92%,主要原因外包服務(wù)費(fèi)用增加。
2.政府采購支出情況。
2019年度政府采購支出總額5,865.45萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出5,865.45萬元。授予中小企業(yè)合同金額3,300萬元,占政府采購支出總額的56.26%。其中,授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2019年12月31日,福田街道本級及所屬各單位共有車輛0輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
四、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指本級財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
3.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.上級補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
5.附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入:指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項(xiàng)收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位動用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。
8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指預(yù)算單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
10.基本支出:指預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
11.項(xiàng)目支出:指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
14.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
15.一般公共服務(wù)支出:反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。包括人大、政協(xié)、政府機(jī)關(guān)、統(tǒng)計(jì)、財(cái)政、紀(jì)檢、商貿(mào)、工商、質(zhì)檢、民族、宗教、檔案、黨委、組織、宣傳等所有行政管理事務(wù)支出。
16.文化旅游體育與傳媒支出:主要指用于文化體育與傳媒方面的支出,如體育健身設(shè)施支出等。
17.社會保障和就業(yè)支出:反映政府在社會保障和就業(yè)方面的支出。包括人力資源和社會保障管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、最低生活保障、自然災(zāi)害救助等方面的支出。
18.城鄉(xiāng)社區(qū)支出:反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。包括城鄉(xiāng)社區(qū)管理、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施、環(huán)境衛(wèi)生等各項(xiàng)支出。
19.農(nóng)林水支出:反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。包括農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、扶貧、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、農(nóng)村綜合改革等方面的支出。
20. 自然資源海洋氣象等支出:反映政府用于國土資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出。