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稠城街道
2020-09-02
主動(dòng)公開
發(fā)布時(shí)間:2020-09-02 18:02
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義烏市人民政府稠城街道辦事處
2019年度部門決算
一、義烏市人民政府稠城街道辦事處概況
(一)部門職責(zé)
1.貫徹落實(shí)黨和國(guó)家的各項(xiàng)方針政策、法律法規(guī)及上級(jí)機(jī)關(guān)的決定和命令;研究決定轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會(huì)、生態(tài)文明等領(lǐng)域事業(yè)發(fā)展的重大問題。
2.加強(qiáng)基層黨組織建設(shè)和基層政權(quán)建設(shè);全面加強(qiáng)基層宣傳思想文化工作,推進(jìn)精神文明建設(shè)。
3.進(jìn)一步加強(qiáng)統(tǒng)一戰(zhàn)線、民族宗教和人民武裝工作,支持工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群團(tuán)組織依法依章程開展工作。
4.統(tǒng)籌落實(shí)社區(qū)發(fā)展的重大決策和社區(qū)建設(shè)規(guī)劃,推動(dòng)轄區(qū)健康有序可持續(xù)發(fā)展。
5.組織實(shí)施與居民生活密切相關(guān)的各項(xiàng)公共服務(wù),促進(jìn)各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。
6.落實(shí)轄區(qū)內(nèi)城市管理、人口管理、社會(huì)管理等工作;組織開展群眾監(jiān)督和社會(huì)監(jiān)督。
7.承擔(dān)轄區(qū)平安建設(shè)、社會(huì)治安綜合治理、公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管等相關(guān)工作。
8.整合轄區(qū)內(nèi)各種社會(huì)力量為街道社區(qū)發(fā)展服務(wù)。
9.編制街道財(cái)政預(yù)(決)算計(jì)劃,負(fù)責(zé)經(jīng)費(fèi)的劃撥和核算工作,并指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督社區(qū)和股份經(jīng)濟(jì)合作社的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、審計(jì)工作。
10.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
從預(yù)算單位構(gòu)成看,義烏市人民政府稠城街道辦事處部門決算包括:本級(jí)決算。
二、義烏市人民政府稠城街道辦事處2019年度部門決算公開表
詳見附表。
三、義烏市人民政府稠城街道辦事處2019年度部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計(jì)33,934.74萬元,與2018年度相比,收、支總計(jì)各增加10771.19萬元,增長(zhǎng)46.5%。主要原因是:城市有機(jī)更新建設(shè)、社區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施提升改造等項(xiàng)目繼續(xù)全面實(shí)施,增加支出。
(二)收入決算情況說明
本年收入合計(jì)33,934.74萬元;包括財(cái)政撥款收入33,930.56萬元(其中,一般公共預(yù)算6,273.68萬元,政府性基金預(yù)算27,656.88萬元),占收入合計(jì)99.99%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,占收入合計(jì)0%;事業(yè)收入0萬元,占收入合計(jì)0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬元,占收入合計(jì)0%;附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計(jì)0%;其他收入4.18萬元,占收入合計(jì)0.01%。
(三)支出決算情況說明
本年支出合計(jì)33,934.74萬元,其中基本支出3,827.36萬元,占11.28%;項(xiàng)目支出30,107.38萬元,占88.72%;上繳上級(jí)支出0萬元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%。
(四)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)33,930.56萬元,與2018年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加15515.19萬元,增長(zhǎng)84.25%。主要原因是:城市有機(jī)更新建設(shè)、社區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施提升改造等項(xiàng)目繼續(xù)全面實(shí)施,增加支出。
(五)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6,273.68萬元,占本年支出合計(jì)的18.49%。與2018年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加1080.88萬元,增長(zhǎng)20.81%。主要原因是:一般公共服務(wù)類支出增加。
2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6,273.68萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出3,011.35萬元,占48%;國(guó)防(類)支出0萬元,占0%;公共安全(類)支出0萬元,占0%;教育(類)支出0萬元,占0%;科學(xué)技術(shù)(類)支出0萬元,占0%;文化旅游體育與傳媒(類)支出20萬元,占0.32%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出259.21萬元,占4.13%;衛(wèi)生健康(類)支出0萬元,占0%;節(jié)能環(huán)保(類)支出25.8萬元,占0.41%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出1,831.91萬元,占29.2%;農(nóng)林水(類)支出0萬元,占0%;交通運(yùn)輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,占0%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0萬元,占0%;金融(類)支出0萬元,占0%;援助其他地區(qū)(類)支出0萬元,占0%;自然資源海洋氣象等(類)支出55.41萬元,占0.88%;住房保障(類)支出1,070萬元,占17.06%;糧油物資儲(chǔ)備(類)支出0萬元,占0%;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出0萬元,占0%;債務(wù)還本(類)支出0萬元,占0%;債務(wù)付息(類)支出0萬元,占0%。
3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為4964.72萬元,支出決算為6,273.68萬元,完成年初預(yù)算的126.36%,主要原因是人員增加、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。其中:
一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為1685.68萬元,支出決算為2210.51萬元,完成年初預(yù)算的131.13%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因人員經(jīng)費(fèi)增加。
一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為659.78萬元,支出決算為799.32萬元,完成年初預(yù)算的121.15%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因項(xiàng)目支出增加。
一般公共服務(wù)支出(類)組織事務(wù)(款)其他組織事務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為1萬元,支出決算為1.52萬元,完成年初預(yù)算的152%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因項(xiàng)目支出增加。
文化旅游體育與傳媒支出(類)體育(款)其他體育支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為31.65萬元,支出決算為20萬元,完成年初預(yù)算的63.19%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因部分項(xiàng)目調(diào)整,未完成年初預(yù)定計(jì)劃。
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為191.33萬元,支出決算為191.33萬元,完成年初預(yù)算的100%。
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為76.53萬元,支出決算為67.88萬元,完成年初預(yù)算的88.7%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因經(jīng)費(fèi)調(diào)整。
節(jié)能環(huán)保支出(類)其他節(jié)能環(huán)保支出(款)其他節(jié)能環(huán)保支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為25萬元,支出決算為25.8萬元,完成年初預(yù)算的103.2%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因項(xiàng)目支出增加。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為1784.18萬元,支出決算為1831.91萬元,完成年初預(yù)算的102.68%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因項(xiàng)目增加。
自然資源海洋氣象等支出(類)自然資源事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為51.74萬元,支出決算為55.41萬元,完成年初預(yù)算的107.09%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因人員調(diào)整,支出增加。
住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為457.83萬元,支出決算為1070萬元,完成年初預(yù)算的233.71%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因指標(biāo)調(diào)整,項(xiàng)目支出增加。
(六)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3,827.36萬元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)3,713.69萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出等;
公用經(jīng)費(fèi)113.67萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。
(七)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
1.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出27,656.88萬元,占本年支出合計(jì)的81.5%。與2018年相比,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出增加14464.3萬元,增長(zhǎng)109.39%。主要原因是:城市有機(jī)更新建設(shè)、社區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施提升改造等項(xiàng)目繼續(xù)全面實(shí)施。
2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出27,656.88萬元,主要用于以下方面:科學(xué)技術(shù)(類)支出0萬元,占0%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出0萬元,占0%;節(jié)能環(huán)保(類)支出0萬元,占0%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出27,656.88萬元,占100%;農(nóng)林水(類)支出0萬元,占0%;交通運(yùn)輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,占0%;金融(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出0萬元,占0%;債務(wù)付息(類)支出0萬元,占0%。
3.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為11446萬元,支出決算為27,656.88萬元,完成年初預(yù)算的241.63%,主要原因是城市有機(jī)更新、社區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施提升改造、雨污分流改造項(xiàng)目等繼續(xù)實(shí)施,增加了支出。其中:
城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)土地開發(fā)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為11446萬元,支出決算為27656.88萬元,完成年初預(yù)算的241.63%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因城市有機(jī)更新、社區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施提升改造、雨污分流改造項(xiàng)目等繼續(xù)實(shí)施,增加了支出。
(八)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
1.“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算為7萬元,支出決算為1.98萬元,完成預(yù)算的28.29%,2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神,厲行節(jié)約。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)用支出決算為1.42萬元,占71.66%,與2018年度相比,增加1.42萬元,主要原因是根據(jù)外事部門安排的因公出國(guó)(境)產(chǎn)生的費(fèi)用支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元,占0%,與2018年度相比,無增減變化,主要原因是未購(gòu)置公務(wù)用車;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.56萬元,占28.34%,與2018年度相比,增加0.56萬元,主要原因是接待招商引資等公務(wù)接待支出。具體情況如下:
(1)因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算數(shù)為2萬元,支出決算為1.42萬元。完成預(yù)算的71%。主要用于機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員等公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、國(guó)際旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神,厲行節(jié)約。
其中,全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款本單位組織因公出國(guó)(境)團(tuán)組1個(gè);本單位全年因公出國(guó)(境)累計(jì)1人次。
(2)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%。
公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬元(含購(gòu)置稅等附加費(fèi)用),主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購(gòu)置的0輛公務(wù)用車;
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,主要用于執(zhí)行公務(wù)等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;2019年度,本級(jí)及所屬單位開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
(3)公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為5萬元,支出決算為0.56萬元,完成預(yù)算的11.2%。主要用于公務(wù)接待支出。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神,厲行節(jié)約。全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款國(guó)內(nèi)公務(wù)接待4批次,累計(jì)40人次。
外賓接待支出0萬元,主要用于外賓接待支出;接待0人次,0批次。
其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.56萬元,主要用于公務(wù)接待支出。接待40人次,4批次。
(九)部門預(yù)算績(jī)效情況說明
1.預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,稠城街道辦事處組織對(duì)2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),其中,涉及項(xiàng)目6個(gè),共涉及資金1650.76萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的67.48%。組織對(duì)2019年度雨污分流改造工程、社區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施提升改造工程等26個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng),共涉及資金21696.82萬元,占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的78.45%。
組織對(duì)“城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助”“城市有機(jī)更新建設(shè)費(fèi)用”等32個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出1650.76萬元,政府性基金預(yù)算支出21696.82萬元。從評(píng)價(jià)情況來看,預(yù)算管理、預(yù)算執(zhí)行管理、預(yù)算監(jiān)督、存量資金債務(wù)管理、效益管理等方面對(duì)照評(píng)價(jià)指標(biāo)和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn),進(jìn)行了打分和綜合評(píng)價(jià),稠城街道2019年財(cái)政運(yùn)行綜合績(jī)效評(píng)價(jià)得分為90.2分,評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)秀。
2.部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
稠城街道辦事處在2019年度部門決算中反映精品城市建設(shè)項(xiàng)目及城市有機(jī)更新建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
精品城市建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目自評(píng)得分90分,自評(píng)結(jié)論為“優(yōu)秀”。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為2500萬元,年中追加2000萬元,執(zhí)行數(shù)為4499.67萬元,完成預(yù)算的99%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:一是改善小區(qū)基礎(chǔ)環(huán)境,完善城市服務(wù)功能,打造高品質(zhì)和諧宜居城市;二是打造特色街區(qū)、小區(qū),提升整體城市形象。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是預(yù)期目標(biāo)設(shè)定不夠清晰;二是預(yù)算調(diào)整率較高。下一步改進(jìn)措施:一是加強(qiáng)預(yù)算管理,科學(xué)編制預(yù)算,促進(jìn)預(yù)算編制和調(diào)整科學(xué)化、預(yù)算執(zhí)行更精細(xì)化,提高財(cái)政資金的使用績(jī)效;二是進(jìn)一步增強(qiáng)預(yù)算約束意識(shí),強(qiáng)化綜合預(yù)算管理。嚴(yán)格控制預(yù)算指標(biāo)追加,提高預(yù)算的準(zhǔn)確性。
城市有機(jī)更新建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目自評(píng)得分95分,自評(píng)結(jié)論為“優(yōu)秀”。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1479萬元,年中追加2030萬元,執(zhí)行數(shù)為3526.66萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:一是完成下車門區(qū)塊有機(jī)更新征收項(xiàng)目,啟動(dòng)秦塘區(qū)塊有機(jī)更新項(xiàng)目;二是提高城市規(guī)劃質(zhì)量,使得城市改造區(qū)塊環(huán)境與城市整體環(huán)境相一致,促使中心城區(qū)功能布局更加完善、生活品質(zhì)更加優(yōu)越,打造宜商宜居環(huán)境。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是預(yù)算調(diào)整率較高。下一步改進(jìn)措施:加強(qiáng)預(yù)算編制和調(diào)整科學(xué)化、預(yù)算執(zhí)行更精細(xì)化。
3. 財(cái)政評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
無。
(十)其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出113.67萬元,比年初預(yù)算數(shù)減少153.92萬元,下降57.52%,主要原因是厲行節(jié)約,減少支出。
2.政府采購(gòu)支出情況。
2019年度政府采購(gòu)支出總額2,906.75萬元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出2,906.75萬元。授予中小企業(yè)合同金額2,906.75萬元,占政府采購(gòu)支出總額的100%。其中,授予小微企業(yè)合同金額2,906.75萬元,占政府采購(gòu)支出總額的100%。
3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2019年12月31日,義烏市人民政府稠城街道辦事處本級(jí)及所屬各單位共有車輛0輛,其中,副部(?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
四、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
3.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4.上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
5.附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入:指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項(xiàng)收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位動(dòng)用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。
8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指預(yù)算單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
10.基本支出:指預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
11.項(xiàng)目支出:指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
12.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及燃費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
14.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
15.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
16.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):指行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
17.一般公共服務(wù)支出(類)組織事務(wù)(款)其他組織事務(wù)支出(項(xiàng)):指除上述項(xiàng)目以外其他用于中國(guó)共產(chǎn)黨組織部門的事務(wù)支出。
18.文化旅游體育與傳媒支出(類)體育(款)其他體育支出(項(xiàng)):指除上述項(xiàng)目外其他用于體育方面的支出。
19.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
20.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
21.節(jié)能環(huán)保支出(類)其他節(jié)能環(huán)保支出(款)其他節(jié)能環(huán)保支出(項(xiàng)):指除上述項(xiàng)目以外其他用于節(jié)能環(huán)保方面的支出。
22.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項(xiàng)):指除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。
23.自然資源海洋氣象等支出(類)自然資源事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):
24.住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(項(xiàng)):指除上述項(xiàng)目以外其他用于保障性住房方面的支出。
25.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)土地開發(fā)支出(項(xiàng)):指反映地方人民政府用于前期土地開發(fā)性支出以及與前期土地開發(fā)相關(guān)的費(fèi)用等支出。