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財(cái)政、金融、審計(jì)
北苑街道
2020-08-31
主動(dòng)公開
發(fā)布時(shí)間:2020-08-31 09:11
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一、義烏市人民政府北苑街道辦事處概況
(一)部門職責(zé)
1.執(zhí)行上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令,發(fā)布決定和命令。
2.執(zhí)行北苑區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算,管理北苑區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、計(jì)劃生育等行政工作。
3.保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn),保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn),維護(hù)社會(huì)秩序,保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利。
4.保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。
5.辦理義烏市政府交辦的其他事項(xiàng)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
從預(yù)算單位構(gòu)成看,義烏市人民政府北苑街道辦事處部門決算包括:本級(jí)決算。
納入義烏市人民政府北苑街道辦事處2019年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括:義烏市北苑街道辦事處本級(jí)。
二、義烏市人民政府北苑街道辦事處2019年度部門決算公開表
詳見附表。
三、義烏市人民政府北苑街道辦事處2019年度部門決算情況說(shuō)明
(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度收、支總計(jì)139,972.53萬(wàn)元,與2018年度相比,收、支總計(jì)增加30302.43萬(wàn)元,增長(zhǎng)27.63%。主要原因是:增加夢(mèng)娜地塊拆遷補(bǔ)償款5138萬(wàn)元、石橋頭村股份經(jīng)濟(jì)合作社土地2515萬(wàn)元、黃楊梅舊村改造土地出讓金6073萬(wàn)元。
(二)收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)115,089.79萬(wàn)元;包括財(cái)政撥款收入115,082.98萬(wàn)元(其中,一般公共預(yù)算10,821.66萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算104,261.32萬(wàn)元),占收入合計(jì)99.99%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占收入合計(jì)0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占收入合計(jì)0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占收入合計(jì)0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占收入合計(jì)0%;其他收入6.81萬(wàn)元,占收入合計(jì)0.01%。
(三)支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)115,089.79萬(wàn)元,其中基本支出4,614.48萬(wàn)元,占4.01%;項(xiàng)目支出110,475.3萬(wàn)元,占95.99%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。
(四)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)133,084.04萬(wàn)元,與2018年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)增加30299.25萬(wàn)元,增長(zhǎng)29%。主要原因是:增加夢(mèng)娜地塊拆遷補(bǔ)償款5138萬(wàn)元、石橋頭村股份經(jīng)濟(jì)合作社土地2515萬(wàn)元、黃楊梅舊村改造土地出讓金6073萬(wàn)元。
(五)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10,821.66萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的9.4%。與2018年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加1256.02萬(wàn)元,增長(zhǎng)13.13%。主要原因是:年終獎(jiǎng)等人員經(jīng)費(fèi)增幅較大。
2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10,821.66萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出3,917.48萬(wàn)元,占36.2%;國(guó)防(類)支出0萬(wàn)元,占0%;公共安全(類)支出0萬(wàn)元,占0%;教育(類)支出0萬(wàn)元,占0%;科學(xué)技術(shù)(類)支出2,200萬(wàn)元,占20.33%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0萬(wàn)元,占0%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出325.51萬(wàn)元,占3.01%;衛(wèi)生健康(類)支出0萬(wàn)元,占0%;節(jié)能環(huán)保(類)支出17.1萬(wàn)元,占0.16%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出2,145.96萬(wàn)元,占19.83%;農(nóng)林水(類)支出1,930.68萬(wàn)元,占17.84%;交通運(yùn)輸(類)支出0萬(wàn)元,占0%;資源勘探信息等(類)支出0萬(wàn)元,占0%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0萬(wàn)元,占0%;金融(類)支出0萬(wàn)元,占0%;援助其他地區(qū)(類)支出0萬(wàn)元,占0%;自然資源海洋氣象等(類)支出284.92萬(wàn)元,占2.63%;住房保障(類)支出0萬(wàn)元,占0%;糧油物資儲(chǔ)備(類)支出0萬(wàn)元,占0%;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出0萬(wàn)元,占0%;其他(類)支出0萬(wàn)元,占0%;債務(wù)還本(類)支出0萬(wàn)元,占0%;債務(wù)付息(類)支出0萬(wàn)元,占0%。
3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為9910萬(wàn)元,支出決算為10821.66萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的109.2%,主要原因是年終獎(jiǎng)等人員經(jīng)費(fèi)增幅較大。其中:
一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))2019年年初預(yù)算為1471元,2019年支出決算為2454萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的166.82%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年終獎(jiǎng)等人員經(jīng)費(fèi)增幅較大。
一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))2019年年初預(yù)算為312萬(wàn)元,2019年支出決算為1011萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的324%,預(yù)算數(shù)小于決算數(shù)的主要原因是決算數(shù)按市財(cái)政撥款口徑填報(bào),導(dǎo)致預(yù)算與決算數(shù)項(xiàng)類別不一致。
一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng))2019年年初預(yù)算為1783萬(wàn)元,2019年支出決算為0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)按市財(cái)政撥款口徑填報(bào),導(dǎo)致預(yù)算與決算數(shù)項(xiàng)類別不一致。
科學(xué)技術(shù)支出(類)技術(shù)研究與開發(fā)(款)應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)(項(xiàng))2019年年初預(yù)算為0萬(wàn)元,2019年支出決算為2200萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)按市財(cái)政撥款口徑填報(bào),導(dǎo)致預(yù)算與決算數(shù)項(xiàng)類別不一致。
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2019年年初預(yù)算為232萬(wàn)元,2019年支出決算為232萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))2019年年初預(yù)算為93萬(wàn)元,2019年支出決算為93萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項(xiàng))2019年年初預(yù)算為2740萬(wàn)元,2019年支出決算為2145萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的78%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因部分創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)年底未及時(shí)結(jié)算,在2020年年初支付。
農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))2019年年初預(yù)算為41萬(wàn)元,2019年支出決算為35萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的85%,預(yù)算數(shù)大于決算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目支出有所減少。
農(nóng)林水支出(類)林業(yè)(款)林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)(項(xiàng))2019年年初預(yù)算為19萬(wàn)元,2019年支出決算為18.4萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的96.8%,預(yù)決算基本持平。
農(nóng)林水支出(類)水利(款)其他水利支出(項(xiàng))2019年年初預(yù)算為35.9萬(wàn)元,2019年支出決算為21.3萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的59%,預(yù)算數(shù)大于決算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目支出有所減少。
資源勘探信息等支出(類)安全生產(chǎn)監(jiān)管(款)其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出(項(xiàng))2019年年初預(yù)算為109萬(wàn)元,2019年支出決算為0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的40%,預(yù)算數(shù)大于決算數(shù)的主要原因是決算數(shù)按市財(cái)政撥款口徑填報(bào),導(dǎo)致預(yù)算與決算數(shù)項(xiàng)類別不一致。
資源勘探信息等支出(類)支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出(款)其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出(項(xiàng))2019年年初預(yù)算為115萬(wàn)元,2019年支出決算為0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%,預(yù)算數(shù)大于決算數(shù)的主要原因是決算數(shù)按市財(cái)政撥款口徑填報(bào),導(dǎo)致預(yù)算與決算數(shù)項(xiàng)類別不一致。
國(guó)土海洋氣象等支出(類)國(guó)土資源事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))2019年年初預(yù)算為264萬(wàn)元,2019年支出決算為284萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的107.5%。
(六)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出4,614.48萬(wàn)元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)3,648.72萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、五險(xiǎn)一金、臨時(shí)人員經(jīng)費(fèi);
公用經(jīng)費(fèi)965.77萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、電話費(fèi)等。
(七)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
1.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出104,261.32萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的90.59%。與2018年相比,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出增加3101萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.06%。主要原因是:增加夢(mèng)娜地塊拆遷補(bǔ)償款5138萬(wàn)元、石橋頭村股份經(jīng)濟(jì)合作社土地2515萬(wàn)元、黃楊梅舊村改造土地出讓金6073萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出104,261.32萬(wàn)元,主要用于以下方面:科學(xué)技術(shù)(類)支出0萬(wàn)元,占0%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0萬(wàn)元,占0%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出0萬(wàn)元,占0%;節(jié)能環(huán)保(類)支出0萬(wàn)元,占0%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出104,261.32萬(wàn)元,占100%;農(nóng)林水(類)支出0萬(wàn)元,占0%;交通運(yùn)輸(類)支出0萬(wàn)元,占0%;資源勘探信息等(類)支出0萬(wàn)元,占0%;金融(類)支出0萬(wàn)元,占0%;其他(類)支出0萬(wàn)元,占0%;債務(wù)付息(類)支出0萬(wàn)元,占0%。
3.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為75000萬(wàn)元,支出決算為104,261.32萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的139%,主要原因是增加夢(mèng)娜地塊拆遷補(bǔ)償款5138萬(wàn)元、石橋頭村股份經(jīng)濟(jì)合作社土地2515萬(wàn)元、黃楊梅舊村改造土地出讓金6073萬(wàn)元。其中:
城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)城市建設(shè)支出(項(xiàng))2019年年初預(yù)算為70269萬(wàn)元,2019年支出決算為0萬(wàn)元,完完成年初預(yù)算的0%,預(yù)算數(shù)大于決算數(shù)的主要原因是決算數(shù)按市財(cái)政撥款口徑填報(bào),導(dǎo)致預(yù)算與決算數(shù)項(xiàng)類別不一致。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出(項(xiàng))2019年年初預(yù)算為3731萬(wàn)元,2019年支出決算為0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%,預(yù)算數(shù)大于決算數(shù)的主要原因是決算數(shù)按市財(cái)政撥款口徑填報(bào),導(dǎo)致預(yù)算與決算數(shù)項(xiàng)類別不一致。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)征地和拆遷補(bǔ)償支出(項(xiàng))2019年年初預(yù)算為1000萬(wàn)元,2019年支出決算為3294萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的329%,預(yù)算數(shù)小于決算數(shù)的主要原因是決算數(shù)按市財(cái)政撥款口徑填報(bào),導(dǎo)致預(yù)算與決算數(shù)項(xiàng)類別不一致。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)土地開發(fā)支出(項(xiàng))2019年年初預(yù)算為0萬(wàn)元,2019年支出決算為100966萬(wàn)元,預(yù)算數(shù)小于決算數(shù)的主要原因是增加夢(mèng)娜地塊拆遷補(bǔ)償款5138萬(wàn)元、石橋頭村股份經(jīng)濟(jì)合作社土地2515萬(wàn)元、黃楊梅舊村改造土地出讓金6073萬(wàn)元,且決算數(shù)按市財(cái)政撥款口徑填報(bào),導(dǎo)致預(yù)算與決算數(shù)項(xiàng)類別不一致。
(八)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
1.“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算為30萬(wàn)元,支出決算為17.45萬(wàn)元,完成預(yù)算的58.16%,2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是三改一拆民工快餐費(fèi)取消,列入民工工資,減少了招待費(fèi)。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)用支出決算為0萬(wàn)元,占0%,與2018年度相比持平;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,占0%,與2018年度相比持平;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為17.45萬(wàn)元,占100%,與2018年度相比減少4.88萬(wàn)元,下降21.85%,主要原因是三改一拆民工快餐費(fèi)取消,列入民工工資,減少了招待費(fèi)。
具體情況如下:
(1)因公出國(guó)(境)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元。完成年初預(yù)算的0%。主要用于單位人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、國(guó)際旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
其中,全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款本單位組織因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè);本單位全年因公出國(guó)(境)累計(jì)0人次。
(2)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%。
公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元(含購(gòu)置稅等附加費(fèi)用),主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購(gòu)置的0輛公務(wù)用車;
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元,主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;2019年度,本級(jí)及所屬單位開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
(3)公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為30萬(wàn)元,支出決算為17.45萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的58.16%。主要用于接待拆遷等集體行動(dòng)快餐、上級(jí)部門食堂招待等支出。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是三改一拆民工快餐費(fèi)取消,列入民工工資,減少了招待費(fèi)。全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款國(guó)內(nèi)公務(wù)接待503批次,累計(jì)4500人次。
外賓接待支出0萬(wàn)元;接待0人次,0批次。
其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出17.45萬(wàn)元,主要用于接待拆遷等集體行動(dòng)快餐、上級(jí)部門食堂招待等支出。接待4500人次,503批次。
(九)部門預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
1.預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,北苑街道組織對(duì)2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),其中,二級(jí)項(xiàng)目22個(gè),共涉及資金7003.37萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的64.71%。組織對(duì)2019年度道路及市政配套工程、水利工程等20個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng),共涉及資金93695.11萬(wàn)元,占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的89.86%。
2.部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果(至少公開2個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果,附績(jī)效自評(píng)表)
義烏市人民北苑街道在2019年度部門決算中反映綜治工作經(jīng)費(fèi)及創(chuàng)建工程項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
綜治工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目自評(píng)得分96分,自評(píng)結(jié)論為“優(yōu)秀”。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為193.5萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為191.45萬(wàn)元,完成預(yù)算的98.94%。
主要產(chǎn)出和效果:一是有效遏制刑事案件的發(fā)生,維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定,提高居民幸福指數(shù);二是有力保障有機(jī)更新、舊村改造、市政配套、重點(diǎn)工程等工作有序開展。
創(chuàng)建工程項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目自評(píng)得分97分,自評(píng)結(jié)論為“優(yōu)秀”。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為4674萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為4672.44萬(wàn)元,完成預(yù)算的99.97%。主要產(chǎn)出和效果:一是整治街道范圍的環(huán)境衛(wèi)生,助力全國(guó)文明城市創(chuàng)建;二是形成干凈整潔的市容市貌,讓居民養(yǎng)成良好的文明習(xí)慣,群眾滿意度達(dá)到98%以上。
(十)其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出965.77萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)減少2592.23萬(wàn)元,下降72.85%,主要原因是年初預(yù)算數(shù)包含人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)以及行政事業(yè)發(fā)展專項(xiàng),年終決算數(shù)不含人員經(jīng)費(fèi)及部分行政事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)。
2.政府采購(gòu)支出情況。
2019年度政府采購(gòu)支出總額2,922.44萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出1,632.55萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出1,289.89萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1,461.22萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的50%。其中,授予小微企業(yè)合同金額1,461.22萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的50%。
3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2019年12月31日,北苑街道本級(jí)及所屬各單位共有車輛4輛,其中,副部(?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車4輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
四、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
3.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4.上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
5.附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入:指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項(xiàng)收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位動(dòng)用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。
8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指預(yù)算單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
10.基本支出:指預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
11.項(xiàng)目支出:指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
12.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及燃費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
14.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
15. 一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位的基本支出。
16.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
17.一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng)):反映未單列項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。
18.科學(xué)技術(shù)支出(類)技術(shù)研究與開發(fā)(款)應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)(項(xiàng)):反映從事技術(shù)開發(fā)研究和近期可望取得實(shí)用價(jià)值的專項(xiàng)技術(shù)開發(fā)研究的支出。
19.文化體育與傳媒支出(類)文化(款)其他文化支出(項(xiàng)):反映未單列項(xiàng)目以外的其他用于文化方面的支出。
20.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(項(xiàng)):反映未單列項(xiàng)目以外的其他用于人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)方面的支出。
21.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
22.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。
23.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)計(jì)劃生育事務(wù)(款)計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)(項(xiàng)):反映衛(wèi)生和計(jì)劃生育部門所屬計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)的支出。
24.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項(xiàng)):反映未單列項(xiàng)目以外的其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。
25.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出,事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。
26.農(nóng)林水支出(類)林業(yè)(款)林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)(項(xiàng)):反映用于林業(yè)事業(yè)單位的基本支出 。
27.農(nóng)林水支出(類)水利(款)其他水利支出(項(xiàng)):反映未單列項(xiàng)目以外的其他用于水利方面的支出。
28.資源勘探信息等支出(類)安全生產(chǎn)監(jiān)管(款)其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出(項(xiàng)):反映未單列項(xiàng)目以外的其他用于安全生產(chǎn)監(jiān)管方面的支出。
29.資源勘探信息等支出(類)支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出(款)其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出(項(xiàng)):反映未單列項(xiàng)目以外的其他用于支持中小企業(yè)發(fā)展和管理方面的支出。
30.國(guó)土海洋氣象等支出(類)國(guó)土資源事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映國(guó)土資源管理行政單位的基本支出。
31.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)城市建設(shè)支出(項(xiàng)):反映土地出讓收入用于完善國(guó)有土地使用功能的配套設(shè)施建設(shè)和城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。
32.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出(項(xiàng)):反映土地出讓收入用于農(nóng)村飲水、環(huán)境、衛(wèi)生、教育以及文化等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。
33.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)征地和拆遷補(bǔ)償支出(項(xiàng)):反映從國(guó)有土地收益基金收入中安排用于收購(gòu)儲(chǔ)備土地需要支付的土地補(bǔ)償費(fèi)、安置補(bǔ)助費(fèi)、地上附著物和青苗補(bǔ)償費(fèi)、拆遷補(bǔ)償費(fèi)支出 。
34.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)土地開發(fā)支出(項(xiàng)):反映從國(guó)有土地收益基金收入中安排用于收購(gòu)儲(chǔ)備土地需要支付的前期土地開發(fā)性支出以及與前期土地開發(fā)相關(guān)的費(fèi)用等支出。