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金融辦
2020-02-22
主動公開
發(fā)布時間:2020-02-22 15:53
訪問次數(shù):
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一、義烏市人民政府金融工作辦公室概況
(一)主要職能
1.貫徹執(zhí)行金融工作法律、法規(guī),擬訂并組織實施全市金融產業(yè)發(fā)展規(guī)劃。研究全市金融發(fā)展的重大問題,為市委、市政府提供決策參考。配合國家金融監(jiān)管部門及其派出機構做好貨幣政策落實及相關金融管理工作。配合推動地方金融信用環(huán)境建設工作。
2.建立健全地方金融工作協(xié)調機制,加強與人行、銀保監(jiān)及相關部門的溝通協(xié)調,落實金融服務實體經濟、防控金融風險、深化金融改革責任。搭建政府、金融機構和企業(yè)溝通合作平臺,加強與在義金融機構的溝通聯(lián)系。
3.推動全市金融產業(yè)發(fā)展,協(xié)調和推進金融重大戰(zhàn)略、重點項目,推進金融產業(yè)集聚建設。推動全市金融改革創(chuàng)新工作,推進義烏國際貿易綜合改革試驗區(qū)金融專項改革。組織開展金融對外交流與合作。擬訂金融產業(yè)發(fā)展有關配套政策。
4.組織協(xié)調金融機構為全市經濟社會發(fā)展提供金融保障,負責金融保障情況的考核評價。指導和推進地方法人金融組織改革發(fā)展。指導、推動金融機構優(yōu)化金融服務,拓展融資渠道。
5.擬訂推動建立全市多層次資本市場改革和發(fā)展的政策措施。協(xié)調和推動企業(yè)股改上市、上市公司并購重組工作,做好全市上市公司的穩(wěn)定發(fā)展工作。協(xié)調和推動地方證券期貨業(yè)的改革發(fā)展,推動各類股權投資基金的規(guī)范發(fā)展。
6.負責地方金融機構組織的風險防范處置。配合國家金融監(jiān)管部門及其派出機構防范、化解和處置區(qū)域性系統(tǒng)性金融風險。協(xié)調有關部門防范和處置非法集資。建立健全全市金融風險監(jiān)測預警體系及金融突發(fā)公共事件應急工作機制。
7.負責對全市小額貸款公司、融資擔保公司、區(qū)域性股權市場、典當行、融資租賃公司、商業(yè)保理公司、地方資產管理公司等地方金融組織的管理工作。
8.負責對市政府授權的權益類、大宗商品類交易場所的管理工作。負責農民資金互助會的業(yè)務指導、備案管理和日常管理工作。負責規(guī)范引導全市民間融資。負責引導新興金融業(yè)的規(guī)范發(fā)展。協(xié)同國家金融監(jiān)管部門及其派出機構開展互聯(lián)網金融監(jiān)管,建立健全工作機制。
9.負責全市金融產業(yè)人才隊伍建設,擬訂金融人才隊伍建設規(guī)劃并組織實施。參與擬訂引進各類金融機構和金融人才的政策。參與指導全市金融管理人才培訓和國際交流工作。
10.負責指導和協(xié)調推進全市社會信用體系建設,組織制定相關綜合性政策。綜合協(xié)調全市公共信用信息管理。
11.按照“黨政同責、一崗雙責、齊抓共管、失職追責”和“管行業(yè)必須管安全,管業(yè)務必須管安全,管生產經營必須管安全”的責任制體系要求,依法具體負責本行業(yè)領域的安全生產監(jiān)督管理工作。
12.完成市委、市政府交辦的其他任務。
13.職能轉變。緊緊圍繞國家、省、金華市金融工作的指導方針和任務,加強與國家、省金融監(jiān)管體系的銜接,深入推進金融管理領域“最多跑一次”改革,更大力度轉變職能,強化對全市融資擔保、融資租賃、典當、商業(yè)保理公司、農民資金互助會的管理工作,并促進地方各類金融組織規(guī)范發(fā)展,積極引導其服務實體經濟。
(二)部門預算單位構成
從預算單位構成看,金融辦部門預算包括:辦本級預算、辦屬義烏市信用中心單位預算。
二、義烏市人民政府金融工作辦公室2020年部門預算安排情況說明
?。ㄒ唬╆P于金融辦2020年收支預算情況的總體說明
按照綜合預算的原則,金融辦所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、政府性基金預算收入、上級補助收入、上年結轉;支出包括:社會保障和就業(yè)支出、金融支出。金融辦2020年收支總預算4325.09萬元。
(二)關于金融辦2020年收入預算情況說明
金融辦2020年收入預算4325.09萬元,其中:一般公共預算撥款收入4324.30萬元,占99.98%;政府性基金收入0萬元,占0%;上級補助收入0萬元,占0%;上年結轉0.79萬元,占0.02%。
(三)關于金融辦2020年支出預算情況說明
金融辦2020年支出預算4325.09萬元。
1.按支出功能分類,包括社會保障和就業(yè)支出41.86萬元、金融支出4283.24萬元。
2.按支出用途分類,包括人員支出437.53萬元,日常公用支出24.09萬元,個人交通7.50萬元,公共交通費3.05萬元,項目支出3852.93萬元。
(四)關于金融辦2020年財政撥款收支預算情況的總體說明
金融辦2020年財政撥款收支總預算4324.30萬元。包括:一般公共預算撥款收入4324.30萬元、政府性基金收入0萬元;支出包括:社會保障和就業(yè)支出41.86萬元、金融支出4283.24萬元。
(五)關于金融辦2020年一般公共預算當年撥款情況說明
1.一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
金融辦2020年一般公共預算當年撥款4325.09萬元,比2019年執(zhí)行數(shù)減少400.38萬元,主要是扶持金融發(fā)展專項金額減少。
2.一般公共預算當年撥款結構情況
社會保障和就業(yè)支出(類)41.86萬元,占0.97%;;金融支出(類)4283.24萬元,占99.03%。
3.一般公共預算當年撥款具體使用情況
(1)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)事務27.90萬元,主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
(2)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)事務13.95萬元,主要用于機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。
(3)金融支出(類)金融部門行政支出(款)行政運行(項)事務333.01萬元,主要用于機關運行日常基本支出。
(4)金融支出(類)金融部門行政支出(款)事業(yè)運行(項)事務97.30萬元,主要用于信用中心運行日?;局С觥?/p>
(5)金融支出(類)金融部門行政支出(款)金融部門其他行政支出(項)事務3852.93萬元,主要用于完成全年行政工作任務、事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出和企業(yè)政策性獎勵。
(六)關于金融辦2020年一般公共預算基本支出情況說明
金融辦2020年一般公共預算基本支出472.16萬元,其中:
1.人員經費437.53萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、績效工資、其他工資福利支出、醫(yī)療費、住房公積金、工會經費、其他對個人和家庭的補助支出等;
2.公用經費24.09萬元,主要包括:辦公費、伙食補助費、其他商品和服務支出。
3.定額車輛經費0萬元,無公務用車。
4.個人定額交通補貼7.50萬元,主要用于公務人員公務出行支出。
5.公共交通費3.05萬元,主要用于部門單位集體參加市委、市人大、市政府、市政協(xié)組織的重大公務活動等方面?!居猛驹斠姟读x烏市公務交通費管理暫行辦法》(義財預[2016]28 號)】
(七)關于金融辦2020年政府性基金預算支出情況說明
金融辦2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
(八)關于金融辦2020年一般公共預算“三公”經費預算情況說明
2020年一般公共預算“三公”經費預算4.90萬元,與上年執(zhí)行數(shù)相比增長57.05%,主要原因為2020年預計接待來義調研的省級部門及金融機構增加。
1.因公出國(境)費用:根據(jù)因公出國計劃和實際工作需要,2020年安排因公出國(境)費用預算0萬元,與上年持平。
2.公務接待費:2020年安排公務接待費預算4.90萬元,比上年執(zhí)行數(shù)增長57.05%。主要用于接待上級重要來賓、兄弟縣市考察團隊等支出。增加的主要原因是2020年預計接待來義調研的省級部門及金融機構增加。
3.公務用車購置及運行維護費:2020年安排公務用車購置及運行維護費預算0萬元,與上年持平。其中,公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用)公務用車運行維護費支出0萬元。
(九)其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費
2020年金融辦本級、信用中心等下屬單位的機關運行經費財政撥款預算24.09萬元。與上年預算對比減少4.59%,原因是縮減經費開支。
2.政府采購情況
2020年金融辦各單位政府采購預算總額2萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算2萬元。
3.國有資產占有使用情況
截至2019年12月31日,義烏市金融辦及所屬各預算單位共有車輛0輛,其中,應急機要通信用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、行政執(zhí)法專用車0輛、特種專業(yè)技術用車0 輛、其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。
2020年部門預算安排購置車輛0輛、單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)(或2019年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備)。
4.績效目標設置情況
2020年金融辦有扶持金融發(fā)展專項資金、信用數(shù)據(jù)中心建設和運營補助經費2個項目實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款3800萬元。
其中重點項目績效目標2個,具體每個項目績效目標及預算安排詳見附件。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
3基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發(fā)生的支出,包括人員支出和日常公用支出。
4項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5機關運行經費:是指公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、公務用車運行維護費及其他費用。
附件: