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集聚區(qū)管委會1
2019-08-29
主動公開
發(fā)布時間:2019-08-29 10:58
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一、義烏商貿(mào)服務(wù)業(yè)集聚區(qū)管理委員會概況
(一)部門職責(zé)
1、負(fù)責(zé)國家、省有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策在集聚區(qū)的貫徹實(shí)施,擬訂管理規(guī)定并組織實(shí)施。
2、負(fù)責(zé)重點(diǎn)規(guī)劃區(qū)內(nèi)的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、統(tǒng)計協(xié)調(diào)等工作;協(xié)助職能部門做好規(guī)劃控制區(qū)總體空間布局的規(guī)劃編制和管理。
3、統(tǒng)籌編制集聚區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃,制定經(jīng)濟(jì)發(fā)展的相關(guān)政策;負(fù)責(zé)統(tǒng)籌編制集聚區(qū)建設(shè)中長期規(guī)劃和年度計劃。
4、編制陸港新區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃;負(fù)責(zé)陸港新區(qū)商貿(mào)、物流等產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作,擬訂相關(guān)政策,經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。
5、統(tǒng)籌編制集聚區(qū)的總體規(guī)劃、詳細(xì)規(guī)劃、專項規(guī)劃;負(fù)責(zé)陸港新區(qū)具體建設(shè)項目(不含房地產(chǎn)項目)的規(guī)劃、建設(shè)管理及竣工驗(yàn)收工作,負(fù)責(zé)建設(shè)項目的概、預(yù)、決算的審核工作。
6、負(fù)責(zé)陸港新區(qū)以及義烏港、義烏保稅物流中心(B型)、跨境電子商務(wù)園的招商引資、開發(fā)建設(shè)和管理工作,負(fù)責(zé)在建項目、在建工程的安全生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)工作。
7、統(tǒng)籌絲路新區(qū)、科創(chuàng)新區(qū)、工業(yè)園區(qū)等區(qū)塊重大產(chǎn)業(yè)平臺的開發(fā)工作;負(fù)責(zé)規(guī)劃控制區(qū)內(nèi)商貿(mào)業(yè)、物流業(yè)、金融業(yè)、文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)、電子商務(wù)業(yè)等產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作。
8、協(xié)調(diào)集聚區(qū)統(tǒng)計工作;制定集聚區(qū)統(tǒng)計監(jiān)測評價體系并組織實(shí)施。
9、受市政府委托,負(fù)責(zé)集聚區(qū)各產(chǎn)業(yè)平臺項目推進(jìn)中行政審批工作。
10、負(fù)責(zé)科技創(chuàng)新平臺、科技人才隊伍和科技信息化建設(shè)工作。
11、圍繞中心工作,對全局性、戰(zhàn)略性、政策性重大問題開展調(diào)查研究,提出工作思路和意見建議,為領(lǐng)導(dǎo)科學(xué)決策提供參考依據(jù)。
12、協(xié)調(diào)和管理市級有關(guān)部門設(shè)在集聚區(qū)的分支機(jī)構(gòu)和派出機(jī)構(gòu)工作。
13、承辦市委、市政府交辦的其他事項。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
從預(yù)算單位構(gòu)成看,義烏商貿(mào)服務(wù)業(yè)集聚區(qū)管理委員會單位部門決算包括:本級決算。
二、義烏商貿(mào)服務(wù)業(yè)集聚區(qū)管理委員會2018年度部門決算公開表
詳見附表。
三、義烏商貿(mào)服務(wù)業(yè)集聚區(qū)管理委員會2018年度部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計104,184.59萬元,與2017年度相比,收、支總計增加96433.38萬元,增長1244.11%。主要原因是:本年度區(qū)域內(nèi)土地出讓收入增加和取得省土地收儲債券轉(zhuǎn)貸資金4億元。
(二)收入決算情況說明
本年收入合計102,658.18萬元;包括財政撥款收入102,658.18萬元(其中,一般公共預(yù)算2,533.62萬元,政府性基金預(yù)算100,124.56萬元),占收入合計100%;事業(yè)收入0萬元,占收入合計0%;經(jīng)營收入0萬元,占收入合計0%;其他收入0萬元,占收入合計0%。上級補(bǔ)助收入0萬元,占收入合計0%。附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計0%。
(三)支出決算情況說明
本年支出合計25,908.15萬元,其中基本支出1,369.09萬元,占5.28%;項目支出24,539.06萬元,占94.72%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%。
(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收、支總計104,184.59萬元,與2017年相比,財政撥款收、支總計各增加96433.98萬元,增長1244.21%。主要原因是:本年度區(qū)域內(nèi)土地出讓收入增加和取得省土地收儲債券資金。
(五)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,541.06萬元,占本年支出合計的9.81%。與2017年相比,一般公共預(yù)算財政撥款支出減少883.56萬元,下降25.8%。主要原因是年中預(yù)算調(diào)整。
2.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,541.06萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出1,104.12萬元,占43.45%;國防(類)支出0萬元,占0%;公共安全(類)支出0萬元,占0%;教育(類)支出0萬元,占0%;科學(xué)技術(shù)(類)支出0萬元,占0%;文化體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(yè)(類)支出107.97萬元,占4.25%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出0萬元,占0%;節(jié)能環(huán)保(類)支出0萬元,占0%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0萬元,占0%;農(nóng)林水(類)支出1,042.35萬元,占41.02%;交通運(yùn)輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,占0%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出286.62萬元,占11.28%;金融(類)支出0萬元,占0%;援助其他地區(qū)(類)支出0萬元,占0%;國土海洋氣象等(類)支出0萬元,占0%;住房保障(類)支出0萬元,占0%;糧油物資儲備(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出0萬元,占0%;債務(wù)還本(類)支出0萬元,占0%;債務(wù)付息(類)支出0萬元,占0%。
3.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為5362.52萬元,支出決算為2,541.05萬元,完成年初預(yù)算的47.39%,主要原因是部分跨年度招商項目兌現(xiàn)延后。其中:
(1)一般公共服務(wù)支出--政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)--行政運(yùn)行事務(wù)。2018年年初預(yù)算為603.78萬元,2018年支出決算為1104.12萬元,完成年初預(yù)算的182.87%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因人員調(diào)整,人員經(jīng)費(fèi)追加。
(2)社會保障和就業(yè)支出--行政事業(yè)單位離退休--機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。2018年年初預(yù)算為77.12萬元,2018年支出決算為77.12萬元,完成年初預(yù)算的100%。
(3)社會保障和就業(yè)支出--行政事業(yè)單位離退休--機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出2018年年初預(yù)算為30.84萬元,2018年支出決算為30.84萬元,完成年初預(yù)算的100%。
(4)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出--商業(yè)流通事務(wù)--其他商業(yè)流通事務(wù)支出2018年年初預(yù)算為4650.78萬元,2018年支出決算為286.62萬元,完成年初預(yù)算的6.16%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分企業(yè)的招商政策兌現(xiàn)延后。
(5)農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)-企業(yè)農(nóng)業(yè)支出。2018年年初預(yù)算0萬元,2018年決算支出為1042.35萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:本年度追加超收分成結(jié)算。
(六)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1,369.09萬元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)1,261.41萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、住房公積金繳費(fèi)等;
公用經(jīng)費(fèi)107.68萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)等。
(七)政府性基金財政撥款支出決算情況說明
1.政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出23,367.09萬元,主要用于以下方面:科學(xué)技術(shù)(類)支出0萬元,占0%;文化體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(yè)(類)支出0萬元,占0%;節(jié)能環(huán)保(類)支出0萬元,占0%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出22,880.04萬元,占97.92%;農(nóng)林水(類)支出0萬元,占0%;交通運(yùn)輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,占0%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出487.05萬元,占2.08%;債務(wù)付息(類)支出0萬元,占0%。
2.政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為30821.6萬元,支出決算為23,367.09萬元,完成年初預(yù)算的75.81%,主要原因是年中預(yù)算調(diào)整。其中:
(1)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權(quán)收入及對應(yīng)專項債券收入安排的支出(款)征地和拆遷補(bǔ)償支出(項)。2018年年初預(yù)算為22520萬元,2018年支出決算為0萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因年中預(yù)算調(diào)整,調(diào)整至城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權(quán)收入及對應(yīng)專項債券收入安排的支出(款)土地開發(fā)支出(項)。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權(quán)收入及對應(yīng)專項債券收入安排的支出(款)土地開發(fā)支出(項)。2018年年初預(yù)算為0萬元,2018年支出決算為22880.04萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因年中預(yù)算調(diào)整,支付土地收儲政府購買服務(wù)資金和兌現(xiàn)招商企業(yè)建設(shè)獎勵等。
(2)債務(wù)還本支出(類)地方政府專項債務(wù)還本支出(款)土地儲備專項債券還本支出(項)。2018年年初預(yù)算為8000萬元,2018年支出決算為0萬元,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2017年省土地儲備債券還本推遲。
(3)債務(wù)付息支出(類)地方政府專項債務(wù)付息支出(款)土地儲備專項債券付息支出(項)。2018年年初預(yù)算為301.6萬元,2018年支出決算為0萬元,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)或小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2017年省土地儲備債券付息推遲。
(4)其他支出(類)其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出(款)其他政府性基金及對應(yīng)專項收入安排的支出(項)。2018年年初預(yù)算為0萬元,2018年支出決算為487.05萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中預(yù)算追加,用于支付規(guī)劃編制等經(jīng)費(fèi)。
(八)2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
1.“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算為40萬元,支出決算為7.48萬元,完成預(yù)算的18.70%,2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約,嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)支出。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)用支出決算為0萬元,占0%,與2017年度相比,減少5.13萬元,主要原因是外出招商計劃調(diào)整;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元,占0%,與2017年度相比,無增減;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為7.48萬元,占100%,與2017年度相比,增加1.98萬元,增長36%,主要原因是本年度招商活動增加。具體情況如下:
(1)因公出國(境)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算為0萬元。完成年初預(yù)算的0%。其中,全年使用一般公共預(yù)算財政撥款本單位組織因公出國(境)團(tuán)組0個;本單位全年因公出國(境)累計0人次。
(2)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預(yù)算的0%。
公務(wù)用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費(fèi)用);主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的0輛公務(wù)用車;
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,2018年度,本級及所屬單位開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
(3)公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為40萬元,支出決算為7.48萬元,完成年初預(yù)算的18.71%。主要用于接待。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是節(jié)儉招商。全年使用一般公共預(yù)算財政撥款國內(nèi)公務(wù)接待64批次,累計602人次。
外賓接待支出0萬元。
其他國內(nèi)公務(wù)接待支出7.48萬元,主要用于招商接待等支出。接待602人次,64批次。
(九)部門預(yù)算績效情況說明
1.預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算管理要求,管委會組織開展了2018年度一般公共預(yù)算項目支出績效自評,涉及項目2個,涉及當(dāng)年一般公共預(yù)算資金3102.39萬元,占項目資金預(yù)算總額的8.75%。
2.部門決算中項目績效自評結(jié)果(公開2個項目績效自評結(jié)果):
義烏商貿(mào)服務(wù)業(yè)集聚區(qū)管理委員會在2018年度部門決算中反映招商政策兌現(xiàn)及統(tǒng)計調(diào)查監(jiān)測培訓(xùn)的項目績效自評結(jié)果。
招商政策兌現(xiàn)項目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目自評得分100分,自評結(jié)論為“優(yōu)秀”。項目全年預(yù)算數(shù)為3087萬元,執(zhí)行數(shù)為68.62萬元,年中調(diào)減3000萬元,完成預(yù)算的78.86%。主要產(chǎn)出和效果:一是圓通速遞浙江總部項完成圓通項目公司注冊;二是鴻磊項目,促進(jìn)鴻磊進(jìn)口業(yè)務(wù)發(fā)展壯大。
統(tǒng)計調(diào)查監(jiān)測培訓(xùn)項目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目自評得分100分,自評結(jié)論為“優(yōu)秀”。項目全年預(yù)算數(shù)為15.39萬元,執(zhí)行數(shù)為2.14萬元,年中調(diào)減13萬元,完成預(yù)算的89.56%。主要產(chǎn)出和效果:一是完成云驛小鎮(zhèn)、陸港電商小鎮(zhèn)范圍內(nèi)固定資產(chǎn)投資庫、入駐單位名錄庫、浙江省特色小鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)統(tǒng)計監(jiān)測制度》規(guī)定的綜合定報(表號浙GT401、浙GT401F1、浙GT402、浙GT402F、浙GT403)、綜合年報(表號浙GT301、浙GT302、浙GT302F1、浙GT303、浙GT303F、浙GT304、浙GT310);二是完成《浙江省產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)統(tǒng)計監(jiān)測報表制度》規(guī)定的季度定報(表號JJQ401表)、綜合年報(表號JJQ301表);三是完成固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計業(yè)務(wù)培訓(xùn)、月度統(tǒng)計報表審核等工作。
(十)其他重要事項的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出107.68萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加35.29萬元,增長48.75%,主要原因是人員調(diào)整追加和追加浙商回歸工作經(jīng)費(fèi)。
2.政府采購支出情況。
2018年度政府采購支出總額15557.43萬元,其中:政府采購貨物支出30.54萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出15526.89萬元。授予中小企業(yè)合同金額15557.43萬元,占政府采購支出總額的100%。其中,授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2018年12月31日,管委會本級共有車輛0輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
四、名詞解釋
1.財政撥款收入:指本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
3.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入:指預(yù)算單位在“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指預(yù)算單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
7.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出:指預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
9.項目支出:指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
10.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
11.“三公”經(jīng)費(fèi):納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
12.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
13.一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳-及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行:指人員經(jīng)費(fèi)、定額公用經(jīng)費(fèi)、定額交通補(bǔ)貼等支出。
13.社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休- 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出:指基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。
14.社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休- 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出,指職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
15.農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)-其他農(nóng)業(yè)支出:指平臺稅收超收分成。
16.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出--商業(yè)流通事務(wù)--其他商業(yè)流通事務(wù)支出:指平臺招商企業(yè)政策兌現(xiàn)。
17.城鄉(xiāng)社區(qū)支出--國有土地使用權(quán)收入及對應(yīng)專項債券收入安排的支出--土地開發(fā)支出:指土地收儲政府購買服務(wù)支出和招商企業(yè)建設(shè)獎勵兌現(xiàn)。
18.其他支出--其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出--其他政府性基金及對應(yīng)專項收入安排的支出:指招商引資專項經(jīng)費(fèi)、集聚區(qū)規(guī)劃編制等。
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