一、義烏市后宅街道辦事處單位概況
(一)主要職能
1. 全面貫徹黨的路線(xiàn)、方針、政策,執(zhí)行上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令,按照職責(zé)權(quán)限依法規(guī)定行政措施。
2.領(lǐng)導(dǎo)所屬工作部門(mén)的工作;改變或者撤銷(xiāo)所屬工作部門(mén)不適當(dāng)?shù)臎Q定。
3.編報(bào)和執(zhí)行本轄區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃;編報(bào)和執(zhí)行財(cái)政決算,實(shí)行相應(yīng)的財(cái)政管理體制;負(fù)責(zé)本轄區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展管理工作,包括工業(yè)、農(nóng)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè),繁榮區(qū)域經(jīng)濟(jì);負(fù)責(zé)本轄區(qū)科學(xué)、教育、文化、衛(wèi)生、體育、計(jì)劃生育、環(huán)境和資源保護(hù)、安全生產(chǎn)、人事、勞動(dòng)和社會(huì)保障、人民武裝、民政、民族宗教、政府法制等行政工作。
4.負(fù)責(zé)本轄區(qū)精神文明建設(shè)工作,組織開(kāi)展創(chuàng)建文明城市、文明社區(qū)、文明單位、文明村、村民自治模范村、群眾性文化體育等活動(dòng),組織開(kāi)展民主法制教育和社會(huì)公德教育,提高市民素質(zhì)。
5.配合市政府有關(guān)部門(mén)做好城市管理工作。負(fù)責(zé)管理“門(mén)前三包”、大街小巷和居民區(qū)的保潔、綠化、亮化工作;組織開(kāi)展愛(ài)國(guó)衛(wèi)生活動(dòng);協(xié)助政府有關(guān)部門(mén)做好城市規(guī)劃、建設(shè)管理和土地管理工作。
6.負(fù)責(zé)本轄區(qū)社區(qū)建設(shè)、管理、服務(wù)工作。指導(dǎo)居委會(huì)、村委會(huì)開(kāi)展工作,反映社區(qū)居民的意見(jiàn)和要求,處理人民來(lái)信來(lái)訪(fǎng);按屬地管理原則,制訂本轄區(qū)社會(huì)治安綜合治理規(guī)劃并組織實(shí)施人民調(diào)解、治安保衛(wèi)工作,維護(hù)社會(huì)秩序和穩(wěn)定;舉辦便民、利民的社會(huì)公共事務(wù)和公共福利事業(yè),負(fù)責(zé)社區(qū)公共服務(wù)設(shè)施、公共服務(wù)機(jī)構(gòu)建設(shè),負(fù)責(zé)優(yōu)撫安置、救災(zāi)救濟(jì)、擁軍優(yōu)屬、殯葬改革、托幼養(yǎng)老及維護(hù)殘疾人合法權(quán)益等工作。
7.根據(jù)政府授權(quán)組織開(kāi)發(fā)建設(shè)本轄區(qū)內(nèi)重要的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展項(xiàng)目。
8.對(duì)需報(bào)政府主管部門(mén)審批的事項(xiàng)提出審核意見(jiàn)。
9.保護(hù)轄區(qū)內(nèi)全民所有的財(cái)產(chǎn)和集體所有的財(cái)產(chǎn),保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn),保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利;保障各種經(jīng)濟(jì)組織合法權(quán)益。
10.保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利。
11.依照法律的規(guī)定和干部管理權(quán)限任免、培訓(xùn)、考核和獎(jiǎng)懲本轄區(qū)干部、工作人員。
12.辦理市政府交辦的其他工作事項(xiàng)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
從預(yù)算單位構(gòu)成看,義烏市后宅街道辦事處單位部門(mén)決算包括:本級(jí)決算、基建決算。
二、義烏市后宅街道辦事處單位2018年度部門(mén)決算公開(kāi)表
詳見(jiàn)附表。
三、義烏市后宅街道辦事處單位2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度收入總計(jì)20,689.78萬(wàn)元,與2017年度相比,收入增加8211.42萬(wàn)元,增長(zhǎng)65.8%。主要原因是天福園項(xiàng)目土地流轉(zhuǎn)非稅收入增加和超收分成增加。2018年度支出總計(jì)20689.78萬(wàn)元,與2017年相比,支出增加8211.42萬(wàn)元,增長(zhǎng)65.8%。主要原因是年內(nèi)新增紅塘畈棚改項(xiàng)目貨幣安置補(bǔ)償。
(二)收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)20,689.78萬(wàn)元;包括財(cái)政撥款收入19,200.87萬(wàn)元(其中,一般公共預(yù)算8,138.4萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算11,062.47萬(wàn)元),占收入合計(jì)92.8%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占收入合計(jì)0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占收入合計(jì)0%;其他收入1,488.91萬(wàn)元,占收入合計(jì)7.2%。上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占收入合計(jì)0%。附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占收入合計(jì)0%。
(三)支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)20,689.78萬(wàn)元,其中基本支出5,955.57萬(wàn)元,占28.79%;項(xiàng)目支出14,734.21萬(wàn)元,占71.21%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。
按支出功能分類(lèi),包括一般公共服務(wù)支出 4808.95萬(wàn)元、國(guó)防支出0萬(wàn)元、公共安全支出0萬(wàn)元、教育支出0萬(wàn)元、科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元、文化體育與傳媒支出164.30萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出391.98萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出105.86萬(wàn)元、節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出11423.43、農(nóng)林水支出3556.06萬(wàn)元、交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元、資源勘探信息等支出139.47萬(wàn)元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬(wàn)元、金融支出0萬(wàn)元、援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元、國(guó)土海洋氣象等支出99.73萬(wàn)元、住房保障支出0萬(wàn)元、糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元、其他支出0萬(wàn)元、債務(wù)還本支出0萬(wàn)元、債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。
按支出用途分類(lèi),包括基本支出5955.57萬(wàn)元,項(xiàng)目支出14734.21萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。
按支出資金性質(zhì)分類(lèi),包括一般公共預(yù)算支出8138.40萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出11062.47萬(wàn)元,其他各類(lèi)支出1488.91萬(wàn)元。
(四)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
義烏市后宅街道辦事處單位2018年度財(cái)政撥款總收入19,200.87萬(wàn)元,與2017年相比,財(cái)政撥款總收入增加7559.96萬(wàn)元,增長(zhǎng)64.9%。主要原因是超收分成增加3200萬(wàn)元,以前年度土地出讓金收入結(jié)算4079萬(wàn)元。2018年度財(cái)政撥款總支出19,200.87萬(wàn)元,與2017年相比,財(cái)政撥款總支出增加7559.96萬(wàn)元,增長(zhǎng)64.9%。主要原因是九洲百合高層集聚補(bǔ)助、紅塘畈棚改和土地流轉(zhuǎn)增加支出。
(五)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
義烏市后宅街道辦事處單位2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8,138.4萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的39.34%。與2017年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加1110.17萬(wàn)元,增長(zhǎng)15.8%。主要原因是:社保基數(shù)調(diào)整和人員增資。
2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8,138.4,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類(lèi))支出3,520.37萬(wàn)元,占43.26%;國(guó)防(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%;公共安全(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%;教育(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%;科學(xué)技術(shù)(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%;文化體育與傳媒(類(lèi))支出79.22萬(wàn)元,占0.97%;社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))支出387.24萬(wàn)元,占4.76%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類(lèi))支出79.07萬(wàn)元,占0.97%;節(jié)能環(huán)保(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類(lèi))支出346.56萬(wàn)元,占4.26%;農(nóng)林水(類(lèi))支出3,552.09萬(wàn)元,占43.65%;交通運(yùn)輸(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%;資源勘探信息等(類(lèi))支出92.18萬(wàn)元,占1.13%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%;金融(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%;援助其他地區(qū)(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%;國(guó)土海洋氣象等(類(lèi))支出81.67萬(wàn)元,占1%;住房保障(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%;糧油物資儲(chǔ)備(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%;其他(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%;債務(wù)還本(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%;債務(wù)付息(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%。
3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為4971.52萬(wàn)元,支出決算為8,138.4萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的163.7%,主要原因是社?;鶖?shù)調(diào)整、人員增資、勞務(wù)派遣及臨時(shí)人員增加以及租用一幢辦公樓相應(yīng)費(fèi)用增加。其中:
(1)一般公共服務(wù)支出(類(lèi))人大事務(wù)(款)其他人大事務(wù)支出(項(xiàng)),主要用于人大、政協(xié)、黨代表等會(huì)議、履職、視察、處理信訪(fǎng)等事務(wù)支出。年初預(yù)算數(shù)為3萬(wàn)元,年終決算數(shù)為0萬(wàn)元,完成預(yù)算數(shù)的0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是決算數(shù)合并在其他一般公共服務(wù)支出。
(2)一般公共服務(wù)支出(類(lèi))統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)(款)其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出(項(xiàng)),主要用于宗教寺廟安全培訓(xùn)檢查、臺(tái)胞家屬走訪(fǎng)慰問(wèn)等方面支出。年初預(yù)算數(shù)為2萬(wàn)元,年終決算數(shù)為0萬(wàn)元,完成預(yù)算數(shù)的0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是決算數(shù)合并在其他一般公共服務(wù)支出。
(3)一般公共服務(wù)支出(類(lèi))其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(款)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(項(xiàng)),主要用于開(kāi)展黨建事務(wù)支出。年初預(yù)算數(shù)為20萬(wàn)元,年終決算數(shù)為0萬(wàn)元,完成預(yù)算數(shù)的0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是決算數(shù)合并在其他一般公共服務(wù)支出。
(4)一般公共服務(wù)支出(類(lèi))紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出(項(xiàng)),主要用于紀(jì)委宣傳、辦案工作支出。年初預(yù)算數(shù)為2萬(wàn)元,年終決算數(shù)為0萬(wàn)元,完成預(yù)算數(shù)的0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是決算數(shù)合并在其他一般公共服務(wù)支出。
(5)一般公共服務(wù)支出(類(lèi))宣傳事務(wù)(款)其他宣傳事務(wù)支出(項(xiàng)),主要用于為開(kāi)展社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)宣傳支出。年初預(yù)算數(shù)為40萬(wàn)元,年終決算數(shù)為0萬(wàn)元,完成預(yù)算數(shù)的0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是決算數(shù)合并在其他一般公共服務(wù)支出。
(6)一般公共服務(wù)支出(類(lèi))其它一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng)),主要用于保障街道正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)臨聘人員所發(fā)生的支出。年初預(yù)算數(shù)為84.87萬(wàn)元,年終決算數(shù)為887.67萬(wàn)元,完成預(yù)算數(shù)的1045.9% ,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是其他人大事務(wù)支出、其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出、其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出、其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出、其他宣傳事務(wù)支出、其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)、信訪(fǎng)事務(wù)、其他政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、專(zhuān)項(xiàng)普查活動(dòng)、其他國(guó)防支出、基層司法業(yè)務(wù)、其他食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)支出、其他公共衛(wèi)生支出、計(jì)劃生育服務(wù)財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)金的補(bǔ)助、在鄉(xiāng)復(fù)員退伍軍人生活救補(bǔ)助、老齡事務(wù)、其他農(nóng)村生活救助、其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出、其他文化體育與傳媒支出、群眾文化支出決算數(shù)合并在其他一般公共服務(wù)支出項(xiàng)。
(7)一般公共服務(wù)支出(類(lèi))群眾團(tuán)體事務(wù)(款)其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出(項(xiàng)),主要用于團(tuán)委“五四”活動(dòng);婦聯(lián)“三八”、“六一”活動(dòng)等團(tuán)、婦工作支出。年初預(yù)算數(shù)為3萬(wàn)元,年終決算數(shù)為0萬(wàn)元,完成預(yù)算數(shù)的0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是決算數(shù)合并在其他一般公共服務(wù)支出。
(8)一般公共服務(wù)支出(類(lèi))政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)),主要用于為保障街道正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的行政管理事務(wù)支出,包括人員支出和日常公用支出。年初預(yù)算數(shù)為2095.19萬(wàn)元,年終決算數(shù)2361.56萬(wàn)元,完成預(yù)算數(shù)的112.7%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出在此體現(xiàn)。
(9)一般公共服務(wù)支出(類(lèi))政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)),主要用于保障街道正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)臨聘人員所發(fā)生的支出。年初預(yù)算數(shù)為271.14萬(wàn)元,年終決算數(shù)為271.14萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。
(10)一般公共服務(wù)支出(類(lèi))政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)(項(xiàng)),主要用于工作布置會(huì)、專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)、考察等方面支出。年初預(yù)算數(shù)為5萬(wàn)元,年終決算數(shù)為0萬(wàn)元,完成預(yù)算數(shù)的0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是決算數(shù)合并在其他一般公共服務(wù)支出。
(11)一般公共服務(wù)支出(類(lèi))政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)信訪(fǎng)事務(wù)(項(xiàng)),主要用于處理來(lái)信來(lái)訪(fǎng)工作支出。年初預(yù)算數(shù)為20萬(wàn)元,年終決算數(shù)為0萬(wàn)元,完成預(yù)算數(shù)的0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是決算數(shù)合并在其他一般公共服務(wù)支出。
(12)一般公共服務(wù)支出(類(lèi))政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)其他政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(項(xiàng)),主要用于日常工作其他支出。年初預(yù)算數(shù)為6萬(wàn)元,年終決算數(shù)為0萬(wàn)元,完成預(yù)算數(shù)的0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是決算數(shù)合并在其他一般公共服務(wù)支出。
(13)一般公共服務(wù)支出(類(lèi))統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(款)專(zhuān)項(xiàng)普查活動(dòng)(項(xiàng)),主要用于完成第三次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查等統(tǒng)計(jì)工作支出。年初預(yù)算數(shù)為31萬(wàn)元,年終決算數(shù)為0萬(wàn)元,完成預(yù)算數(shù)的0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是決算數(shù)合并在其他一般公共服務(wù)支出。
(14)國(guó)防支出(類(lèi))其他國(guó)防支出(款)其他國(guó)防支出(項(xiàng)),主要用于征兵體檢(政審),民兵(預(yù)備役)訓(xùn)練等人武工作支出。年初預(yù)算數(shù)為14萬(wàn)元,年終決算數(shù)為0萬(wàn)元,完成預(yù)算數(shù)的0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是決算數(shù)合并在其他一般公共服務(wù)支出。
(15)公共安全(類(lèi))司法(款)基層司法業(yè)務(wù)(項(xiàng)),主要用于勞教人員矯正支出。年初預(yù)算數(shù)為3萬(wàn)元,年終決算數(shù)為0萬(wàn)元,完成預(yù)算數(shù)的0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是決算數(shù)合并在其他一般公共服務(wù)支出。
(16)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類(lèi))其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(款)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(項(xiàng))。年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,年終決算數(shù)為0萬(wàn)元。
(17)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類(lèi))食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)(款)其他食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)支出(項(xiàng)),只要用于食品藥品安全管理員人員支出。年初預(yù)算數(shù)為10萬(wàn)元,年終決算數(shù)為0萬(wàn)元,完成預(yù)算數(shù)的0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是決算數(shù)合并在其他一般公共服務(wù)支出。
(18)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類(lèi))公共衛(wèi)生(款)其他公共衛(wèi)生(項(xiàng)),主要用于后宅衛(wèi)生院的補(bǔ)助支出。年初預(yù)算數(shù)為70萬(wàn)元,年終決算數(shù)為0萬(wàn)元,完成預(yù)算數(shù)的0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是決算數(shù)合并在其他一般公共服務(wù)支出。
(19)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類(lèi))計(jì)劃生育事務(wù)(款)計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)(項(xiàng)),主要用于完成日常計(jì)生工作任務(wù)所發(fā)生的支出,包括人員支出和日常公用支出。年初預(yù)算數(shù)為79.06萬(wàn)元,年終決算數(shù)為79.06萬(wàn)元,完成預(yù)算的100% 。
(20)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類(lèi))計(jì)劃生育事務(wù)(款)計(jì)劃生育服務(wù)(項(xiàng)),主要用于計(jì)劃生育管理支出。年初預(yù)算數(shù)為17.5萬(wàn)元,年終決算數(shù)為0萬(wàn)元,完成預(yù)算數(shù)的0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是決算數(shù)合并在其他一般公共服務(wù)支出。
(21)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類(lèi))財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))。年初預(yù)算數(shù)為322.63萬(wàn)元, 年終決算數(shù)為0萬(wàn)元,完成預(yù)算數(shù)的0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是決算數(shù)合并在其他一般公共服務(wù)支出。
(22)國(guó)土資源氣象等支出(類(lèi))國(guó)土資源事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)),主要用于完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,包括國(guó)土人員支出、日常公用支出及國(guó)土整治等方面的支出。年初預(yù)算數(shù)為82.37萬(wàn)元,年終決算數(shù)為81.67萬(wàn)元,完成預(yù)算數(shù)的99%。
(23)農(nóng)林水支出(類(lèi))農(nóng)業(yè)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)),主要用于保障街道正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常農(nóng)業(yè)工作任務(wù)所發(fā)生的支出,包括人員支出和日常公用支出。年初預(yù)算數(shù)為98.11萬(wàn)元,年終決算數(shù)為98.11萬(wàn)元,完成預(yù)算數(shù)的100%。
(24)農(nóng)林水支出(類(lèi))農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項(xiàng)),主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作經(jīng)費(fèi)支出。年初預(yù)算數(shù)為30.5萬(wàn)元,年終決算數(shù)為3400.6萬(wàn)元,完成預(yù)算數(shù)的1115%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)增加。
(25)農(nóng)林水支出(類(lèi))水利(款)其他水利支出(項(xiàng)),主要用于保障街道正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常水利工作任務(wù)所發(fā)生的支出,包括人員支出和日常公用支出。年初預(yù)算數(shù)為34.54萬(wàn)元,年終決算數(shù)為34.54萬(wàn)元,完成預(yù)算數(shù)的100%。
(26)農(nóng)林水支出(類(lèi))林業(yè)(款)林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)(原森林防火)(項(xiàng)),主要用于森林巡查、防火滅火等方面的支出。年初預(yù)算數(shù)為50萬(wàn)元,年終決算數(shù)為0萬(wàn)元,完成預(yù)算數(shù)的0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是決算數(shù)合并在其他農(nóng)業(yè)支出體現(xiàn)。
(27)農(nóng)林水支出(類(lèi))林業(yè)(款)林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)(項(xiàng)),主要用于保障街道正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常林業(yè)工作任務(wù)所發(fā)生的支出,包括人員支出和日常公用支出。年初預(yù)算數(shù)為18.84萬(wàn)元,年終決算數(shù)為18.84萬(wàn)元,完成預(yù)算數(shù)的100%。
(28)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項(xiàng)),主要用于保障街道正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常城鎮(zhèn)建設(shè)工作任務(wù)所發(fā)生的支出,包括人員支出和日常公用支出、社區(qū)居委會(huì)補(bǔ)助等方面支出。年初預(yù)算數(shù)為267.95萬(wàn)元,年終決算數(shù)為346.56萬(wàn)元,完成預(yù)算數(shù)的129.3%,決算大于預(yù)算的原因是文明城市創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)增加。
(29)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(項(xiàng)),主要用于綜治工作、村(居)主要干部報(bào)酬、村(社區(qū))干部工作等方面的支出。年初預(yù)算數(shù)為411萬(wàn)元,年終決算數(shù)為0萬(wàn)元,完成預(yù)算數(shù)的0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是決算數(shù)合并在行政運(yùn)行中體現(xiàn)。
(30)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算數(shù)為198.89萬(wàn)元,年終決算數(shù)為198.05萬(wàn)元,完成預(yù)算數(shù)的100%。
(31)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算數(shù)為79.56萬(wàn)元,年終決算數(shù)為79.22萬(wàn)元,完成預(yù)算數(shù)的100%。
(32)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))撫恤(款)在鄉(xiāng)復(fù)員退伍軍人生活救補(bǔ)助(項(xiàng)),主要用于鄉(xiāng)復(fù)員退伍軍人生活救助。年初預(yù)算數(shù)為38萬(wàn)元,年終決算數(shù)為0萬(wàn)元,完成預(yù)算數(shù)的0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是決算數(shù)合并在其他一般公共服務(wù)支出。
(33)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出(項(xiàng)),主要用于完成農(nóng)村勞動(dòng)力培訓(xùn)、城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)(醫(yī)療保險(xiǎn))、勞動(dòng)基層平臺(tái)建設(shè)、勞動(dòng)法律法規(guī)培訓(xùn)等方面的支出。年初預(yù)算數(shù)為121.97萬(wàn)元,年終決算數(shù)為109.97萬(wàn)元,完成預(yù)算數(shù)的90%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是培訓(xùn)等費(fèi)用的控制。
(34)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))民政管理事務(wù)(款)老齡事務(wù)(項(xiàng)),主要用于老年人走訪(fǎng)慰問(wèn)、老年大學(xué)、健身活動(dòng)等方面的支出。年初預(yù)算數(shù)為14萬(wàn)元,年終決算數(shù)為0萬(wàn)元,完成預(yù)算數(shù)的0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是決算數(shù)合并在其他一般公共服務(wù)支出。
(35)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))其他生活救助(款)其他農(nóng)村生活救助(項(xiàng)),主要用于新建農(nóng)村社區(qū)建設(shè)和居家養(yǎng)老服務(wù)照料中心補(bǔ)助等方面的支出。年初預(yù)算數(shù)為18萬(wàn)元,年終決算數(shù)為0萬(wàn)元,完成預(yù)算數(shù)的0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是決算數(shù)合并在其他一般公共服務(wù)支出。
(36)資源勘探信息等支出(類(lèi))支出中小企業(yè)發(fā)展和管理支出(款)其他支出中小企業(yè)發(fā)展和管理支出(項(xiàng)),主要用于完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,包括人員支出和日常公用支出。年初預(yù)算數(shù)為99.18萬(wàn)元,年終決算數(shù)為92.18萬(wàn)元,完成預(yù)算數(shù)的93%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是日常公用經(jīng)費(fèi)控制。
(37)資源勘探信息等支出(類(lèi))安全生產(chǎn)監(jiān)管(款)其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出(項(xiàng)),主要用于企業(yè)安全生產(chǎn)檢查工作支出,包括村安監(jiān)員人員支出和日常公用支出。年初預(yù)算數(shù)為30萬(wàn)元年終決算數(shù)為0萬(wàn)元,完成預(yù)算數(shù)的0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是決算數(shù)合并在其他一般公共服務(wù)支出。
(38)文化體育與傳媒支出(類(lèi))其他文化體育與傳媒支出(款)其他文化體育與傳媒支出(項(xiàng)),主要用于農(nóng)村體育健身設(shè)施支出。年初預(yù)算數(shù)為115萬(wàn)元,年終決算數(shù)為0萬(wàn)元,完成預(yù)算數(shù)的0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是決算數(shù)合并在其他一般公共服務(wù)支出。
(39)文化體育與傳媒支出(類(lèi))文化(款)其他文化支出(項(xiàng)),主要用于完成日常文化工作任務(wù)所發(fā)生的支出,包括人員支出和日常公用支出。年初預(yù)算數(shù)為79.22萬(wàn)元,年終決算數(shù)為79.22萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。
(40)文化體育與傳媒支出(類(lèi))文化(款)群眾文化支出(項(xiàng)),主要用于完成群眾團(tuán)體活動(dòng)支出。年初預(yù)算為5萬(wàn)元,年終決算數(shù)為0萬(wàn)元,完成預(yù)算數(shù)的0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是決算數(shù)合并在其他一般公共服務(wù)支出。
(六)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出4,466.66萬(wàn)元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)3,356.45萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等;
公用經(jīng)費(fèi)1,110.21萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、租賃費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)及其他商品服務(wù)支出等。
(七)政府性基金財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
1.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出11,062.47,主要用于以下方面:科學(xué)技術(shù)(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%;文化體育與傳媒(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%;社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%;節(jié)能環(huán)保(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類(lèi))支出11,062.47萬(wàn)元,占100%;農(nóng)林水(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%;交通運(yùn)輸(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%;資源勘探信息等(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%;其他(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%;債務(wù)付息(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%。
2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為18200萬(wàn)元,支出決算為11,062.47萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的60.8%,主要原因是土地出讓金減少基建控制。其中:
(1)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)征地和拆遷補(bǔ)償支出(項(xiàng))元,主要用于重點(diǎn)工程征地費(fèi)支出。年初預(yù)算數(shù)為1500萬(wàn)元, 年終決算數(shù)為0,完成預(yù)算數(shù)的0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是決算數(shù)合并在土地開(kāi)發(fā)支出當(dāng)中。
(2)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出(項(xiàng)),主要用于小城鎮(zhèn)環(huán)境綜合整治、農(nóng)村公路、市政道路、五水共治、水環(huán)境綜合整治、彩色健康森林、生態(tài)旅游開(kāi)發(fā)、自來(lái)水改造、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、金義樂(lè)輕軌及高新區(qū)等重點(diǎn)工程項(xiàng)目拆遷安置等方面的支出。 年初預(yù)算數(shù)為13887元,年終決算數(shù)為0萬(wàn)元,完成預(yù)算數(shù)的0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是合并在土地開(kāi)發(fā)支出中體現(xiàn)。
(3)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項(xiàng))2813萬(wàn)元,主要用于沿街立面改造、中心鎮(zhèn)區(qū)有機(jī)更新。年初預(yù)算數(shù)為2813萬(wàn)元,年終決算數(shù)為0萬(wàn)元,完成預(yù)算數(shù)的0%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是在城市建設(shè)支出中體現(xiàn)。
(4)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)土地開(kāi)發(fā)支出(項(xiàng)),年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,年終決算數(shù)為10195.33萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是征地和拆遷補(bǔ)償支出和農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出合并在土地開(kāi)發(fā)支出中。
(5)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)城市建設(shè)支出(項(xiàng)),年初預(yù)算數(shù)為0,年終決算數(shù)為867.14萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出在城市建設(shè)支出中體現(xiàn)。
(八)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
1.“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算為30萬(wàn)元,支出決算為2.97萬(wàn)元,完成預(yù)算的9.89%,2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約,減少公務(wù)招待。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)用支出決算為0萬(wàn)元,占0%,與2017年度相比,增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是2017與2018年度均無(wú)此項(xiàng)支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,占0%,與2017年度相比,增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是已實(shí)行車(chē)改;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.97萬(wàn)元,占100%,與2017年度相比,減少3.74萬(wàn)元,下降55.7%,主要原因是厲行節(jié)約,減少公務(wù)招待。具體情況如下:全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款國(guó)內(nèi)公務(wù)接待35批次,累計(jì)152人次。
(1)因公出國(guó)(境)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元。完成年初預(yù)算的0%。
其中,全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款本單位組織因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè);本單位全年因公出國(guó)(境)累計(jì)0人次。
(2)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%。
(3)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元(含購(gòu)置稅等附加費(fèi)用),主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購(gòu)置的0輛公務(wù)用車(chē);
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元,2018年度,本級(jí)及所屬單位開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
(3)公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為30萬(wàn)元,支出決算為2.97萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的9.89%。主要用于接待等支出。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約,減少公務(wù)招待。全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款國(guó)內(nèi)公務(wù)接待35批次,累計(jì)152人次。
外賓接待支出0萬(wàn)元,接待0人次,0批次。
其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出2.97萬(wàn)元。接待152人次,35批次。
(九)部門(mén)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
1.預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算管理要求,義烏市后宅街道辦事處單位組織開(kāi)展了2018年度政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng),涉及項(xiàng)目2個(gè),涉及當(dāng)年一般公共預(yù)算資金0萬(wàn)元,占項(xiàng)目資金預(yù)算總額的 0%。涉及政府性基金預(yù)算資金400萬(wàn)元,占項(xiàng)目資金預(yù)算總額的 100%。
2.部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果(公開(kāi)2個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果):
義烏市后宅街道辦事處單位在2018年度部門(mén)決算中反映銀爾路(城北路—神舟路)及綜合文化的項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
(1)銀爾路(城北路—神舟路)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目自評(píng)得分90分,自評(píng)結(jié)論為“優(yōu)秀”。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為330萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為227.9萬(wàn)元,完成預(yù)算的69.06%。主要產(chǎn)出和效果:一是達(dá)到雨污分流,生態(tài)環(huán)保;二是兩車(chē)道增至四車(chē)道;三是弱電管線(xiàn)下穿,提升街面美化度。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:一是進(jìn)度款支付跟不上工程進(jìn)度,資金使用效率偏低;二是盲道施工有問(wèn)題;三是因無(wú)法全封閉施工,工期受一定影響。下一步改進(jìn)措施:已全部整改。
(2)綜合文化站工程績(jī)效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目自評(píng)得分95分,自評(píng)結(jié)論為“優(yōu)秀”。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為70萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為64.25萬(wàn)元,完成預(yù)算的91.8%。主要產(chǎn)出和效果:一是主體完工,內(nèi)部裝飾等竣工驗(yàn)收;二是豐富人民群眾生活,提高生活質(zhì)量。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:一是炮臺(tái)爬梯未安裝;二是衛(wèi)生間防水未做好。下一步改進(jìn)措施:已完成整改。
(十)其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1,110.21萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)減少4012.8萬(wàn)元,下降361.4%,主要原因是統(tǒng)計(jì)口徑不一致,年初預(yù)算包含人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi),年終決算不含人員經(jīng)費(fèi)。
2.政府采購(gòu)支出情況。
2018年度政府采購(gòu)支出總額1982.37萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出1706.7萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出275.67萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1982.37萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%。其中,授予小微企業(yè)合同金額1982.37萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%。
3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2018年12月31日,后宅街道辦事處本級(jí)及所屬各單位共有車(chē)輛0輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備2臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。
四、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
3.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入:指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項(xiàng)收入。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指預(yù)算單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
7.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出:指預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
9.項(xiàng)目支出:指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
10.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
11.“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門(mén)用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及燃費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
12.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
13.一般公共服務(wù)支出(類(lèi))人大事務(wù)(款)其他人大事務(wù)支出(項(xiàng)):主要指用于人大、政協(xié)、黨代表等會(huì)議、履職、視察、處理信訪(fǎng)等事務(wù)的支出。
14.一般公共服務(wù)支出(類(lèi))統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)(款)其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出(項(xiàng)):主要指用于宗教寺廟安全培訓(xùn)檢查、臺(tái)胞家屬走訪(fǎng)慰問(wèn)等方面的支出。
15.一般公共服務(wù)支出(類(lèi))其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(款)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(項(xiàng)):主要指用于開(kāi)展黨建事務(wù)的支出。
16.一般公共服務(wù)支出(類(lèi))紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出(項(xiàng)):主要指用于紀(jì)委宣傳、辦案工作的支出。
17.一般公共服務(wù)支出(類(lèi))宣傳事務(wù)(款)其他宣傳事務(wù)支出(項(xiàng)),主要指用于為開(kāi)展社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)的宣傳支出。
18.一般公共服務(wù)支出(類(lèi))其它一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng)):主要指用于保障街道正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)臨聘人員所發(fā)生的支出。
19.一般公共服務(wù)支出(類(lèi))群眾團(tuán)體事務(wù)(款)其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出(項(xiàng)):主要指用于團(tuán)委“五四”活動(dòng);婦聯(lián)“三八”、“六一”活動(dòng)等團(tuán)、婦工作支出。
20.一般公共服務(wù)支出(類(lèi))政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):主要指用于為保障街道正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的行政管理事務(wù)支出,包括人員支出和日常公用支出。
21.一般公共服務(wù)支出(類(lèi))政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):主要指用于日常工作其他支出。
22.一般公共服務(wù)支出(類(lèi))政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)(項(xiàng)):主要指用于工作布置會(huì)、專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)、考察等方面支出。
23.一般公共服務(wù)支出(類(lèi))政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)信訪(fǎng)事務(wù)(項(xiàng)):主要指用于處理來(lái)信來(lái)訪(fǎng)工作支出。
24.一般公共服務(wù)支出(類(lèi))政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)其他政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(項(xiàng)):主要用于日常工作其他支出。
25.一般公共服務(wù)支出(類(lèi))統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(款)專(zhuān)項(xiàng)普查活動(dòng)(項(xiàng)):主要用于完成第三次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查等統(tǒng)計(jì)工作。
26.國(guó)防支出(類(lèi))其他國(guó)防支出(款)其他國(guó)防支出(項(xiàng)):主要指用于征兵體檢(政審),民兵(預(yù)備役)訓(xùn)練等人武工作支出。
27.公共安全(類(lèi))司法(款)基層司法業(yè)務(wù)(項(xiàng)):主要指用于勞教人員矯正支出。
28.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類(lèi))其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(款)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(項(xiàng)):主要指用于畜牧防疫支出。
29.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類(lèi))食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)(款)其他食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)支出(項(xiàng)):主要指用于食品藥品安全管理員人員支出。
30.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類(lèi))公共衛(wèi)生(款)其他公共衛(wèi)生(項(xiàng)):主要指用于后宅衛(wèi)生院的補(bǔ)助支出。
31.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類(lèi))人口與計(jì)劃生育事務(wù)(款)其它人口與計(jì)劃生育事務(wù)支出(項(xiàng)):主要指用于為保障街道正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的行政管理事務(wù)支出,包括人員支出和日常計(jì)劃生育管理支出。
32.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類(lèi))計(jì)劃生育事務(wù)(款)計(jì)劃生育服務(wù)(項(xiàng)):主要指用于計(jì)劃生育管理支出。
33.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類(lèi))財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng)):主要指用于財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。
34.國(guó)土海洋氣候等支出(類(lèi))國(guó)土資源事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):主要指用于完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,包括國(guó)土人員支出、日常公用支出及國(guó)土整治等方面的支出。
35.農(nóng)林水支出(類(lèi))農(nóng)業(yè)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):主要指用于保障街道正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常農(nóng)業(yè)工作任務(wù)所發(fā)生的支出,包括人員支出和日常公用支出。
36.農(nóng)林水支出(類(lèi))農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項(xiàng)):主要指用于農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。
37.農(nóng)林水支出(類(lèi))林業(yè)(款)林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)(項(xiàng)):主要指用于保障街道正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常林業(yè)工作任務(wù)所發(fā)生的支出,包括人員支出和日常公用支出。
38.農(nóng)林水支出(類(lèi))水利(款)其他水利(項(xiàng)):主要指用于保障街道正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常水利工作任務(wù)所發(fā)生的支出,包括人員支出和日常公用支出。
39.農(nóng)林水支出(類(lèi))林業(yè)(款)林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)(原森林防火)(項(xiàng)),主要指用于森林巡查、防火滅火等方面的支出。
40.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項(xiàng)):主要指用于前期土地開(kāi)發(fā)性支出以及與前期土地開(kāi)發(fā)相關(guān)的費(fèi)用等支出。
41.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(項(xiàng)):主要指用于綜治工作、村(居)主要干部報(bào)酬、村(社區(qū))干部工作等方面的支出。
42.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):主要指用于基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
43.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))主要用于職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
44.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))撫恤(款)在鄉(xiāng)復(fù)員退伍軍人生活救補(bǔ)助(項(xiàng)):主要指用于鄉(xiāng)復(fù)員退伍軍人生活救助。
45.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出(項(xiàng)):主要指用于完成農(nóng)村勞動(dòng)力培訓(xùn)、勞動(dòng)基層平臺(tái)建設(shè)、勞動(dòng)法律法規(guī)培訓(xùn)等方面的支出。
46.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))民政管理事務(wù)(款)老齡事務(wù)(項(xiàng)):主要指用于老年人走訪(fǎng)慰問(wèn)、老年大學(xué)、健身活動(dòng)等方面的支出。
47.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))其他生活救助(款)其他農(nóng)村生活救助(項(xiàng)):主要指用于新建農(nóng)村社區(qū)建設(shè)和居家養(yǎng)老服務(wù)照料中心補(bǔ)助等方面的支出。
48.資源勘探信息等支出(類(lèi))安全生產(chǎn)監(jiān)管(款)其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出(項(xiàng)):主要指用于完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,包括人員支出和日常公用支出。
49.資源勘探信息等支出(類(lèi))支出中小企業(yè)發(fā)展和管理支出(款)其他支出中小企業(yè)發(fā)展和管理支出(項(xiàng)):主要指用于完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,包括人員支出和日常公用支出。
50.文化體育與傳媒支出(類(lèi))其他文化體育與傳媒支出(款)其他文化體育與傳媒支出(項(xiàng)):主要指用于文化體育與傳媒方面的支出,如體育健身設(shè)施支出等。
51.文化體育與傳媒支出(類(lèi))文化(款)其他文化支出(項(xiàng)):主要指用于完成日常文化工作任務(wù)所發(fā)生的支出,包括人員支出、日常公用支出和文化娛樂(lè)活動(dòng)等方面的支出。
52.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)征地和拆遷補(bǔ)償支出(項(xiàng)):主要指用于土地征遷相關(guān)費(fèi)用等方面支出。
53.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)土地開(kāi)發(fā)支出(項(xiàng)):主要指用于前期土地開(kāi)發(fā)性支出以及與前期土地開(kāi)發(fā)相關(guān)的費(fèi)用等支出。
54.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)城市建設(shè)支出(項(xiàng)):主要指用于市政道路等方面支出。
55.其他支出(類(lèi))彩票公益金對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)體育事業(yè)的公益金支出(項(xiàng)):主要指彩票公益金用于體育事業(yè)的公益金支出,如拆裝式游泳池補(bǔ)助
附件
2018年度決算公開(kāi)附件.xls