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蘇溪鎮(zhèn)政府財(cái)政辦
01
2017-08-25 00:00:00
主動公開
發(fā)布時(shí)間:2017-08-25 10:23
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一、義烏市蘇溪鎮(zhèn)人民政府單位概況
(一)主要職能
1. 執(zhí)行上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令,發(fā)布決定和命令。
2. 落實(shí)國家政策,嚴(yán)格依法行政,發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能,加強(qiáng)政策引導(dǎo),制定發(fā)展規(guī)劃,服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境,搞好市場監(jiān)管,大力促進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展,發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會事業(yè),提供公共服務(wù),維護(hù)社會穩(wěn)定,構(gòu)建社會主義和諧社會。
3. 保護(hù)社會主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財(cái)產(chǎn),保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn),維護(hù)社會秩序,保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利。
4.保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。
5.辦理義烏市政府交辦的其他事項(xiàng)。
(二)部門決算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,義烏市蘇溪鎮(zhèn)人民政府部門決算包括:本級決算和基建決算。
二、義烏市蘇溪鎮(zhèn)人民政府2016年部門決算公開表
詳見附表。
三、義烏市蘇溪鎮(zhèn)人民政府單位2016年度部門決算情況說明
(一)收入決算總體情況
義烏市蘇溪鎮(zhèn)人民政府2016年度收入決算8,685.42萬元,其中:本年收入8,685.42萬元,占總收入100%,包括財(cái)政撥款收入8,524.11萬元(其中,一般公共預(yù)算6,417.52萬元,政府性基金預(yù)算2,106.59萬元),占總收入98.14%;事業(yè)單位專戶資金0萬元,占總收入 0%;事業(yè)收入(不含專戶資金)0萬元,占總收入0%; 事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,占總收入 0%;其他收入161.31萬元,占總收入 1.86%。上級補(bǔ)助收入0萬元,占總收入 0%。附屬單位上繳收入0萬元,占總收入 0 %。事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元,占總收入0 %。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元,占總收入0 %。
(二)支出決算總體情況
義烏市蘇溪鎮(zhèn)人民政府2016年度支出決算8,685.42萬元。
1.按支出功能分類,包括一般公共服務(wù)支出1,970.11 萬元、國防支出0 萬元、公共安全支出0 萬元、教育支出0 萬元、科學(xué)技術(shù)支出858.5 萬元、文化體育與傳媒支出66.03 萬元、社會保障和就業(yè)支出384.26 萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出153.84 萬元、節(jié)能環(huán)保支出0萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出2,800.49 萬元、農(nóng)林水支出2,042.83 萬元、交通運(yùn)輸支出0 萬元、資源勘探信息等支出116.29 萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0 萬元、金融支出0 萬元、援助其他地區(qū)支出0 萬元、國土海洋氣象等支出131.76 萬元、住房保障支出0 萬元、糧油物資儲備支出0 萬元、其他支出161.31 萬元、債務(wù)還本支出0 萬元、債務(wù)付息支出0 萬元。
2.按支出用途分類,包括人員支出2,526.24 萬元,日常公用支出570.63 萬元,項(xiàng)目支出5,588.54 萬元,事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元,對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,上繳上級支出0萬元。
3.按支出資金性質(zhì)分類,包括一般公共預(yù)算支出6,417.52萬元,政府性基金預(yù)算支出2,106.59萬元,其他各類支出161.31萬元。
(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
1.一般公共預(yù)算撥款預(yù)決算變化情況
義烏市蘇溪鎮(zhèn)人民政府2016年年初預(yù)算為6,417.52萬元,2016年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款6,417.52萬元,完成年初預(yù)算的100 %。,主要是因?yàn)閲?yán)格按照年初預(yù)算執(zhí)行,合理安排支出。
一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)(類)支出1970.11萬元,占30.7%;科學(xué)技術(shù)支出858.5萬元,占13.4%;文化體育與傳媒支出66.03萬元,占1%;社會保障和就業(yè)支出384.26萬元,占6%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出153.84萬元,占2.4%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出693.9萬元,占10.7%;農(nóng)林水支出2042.83萬元,占31.8%;資源勘探信息等支出116.29萬元,占2%;國土海洋氣象等支出131.76萬元,占2%。
一般公共預(yù)算撥款具體使用情況
一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行。2016年年初預(yù)算為1877.76萬元,2016年決算為1877.76萬元,完成年初預(yù)算的100%。
一般公共服務(wù)支出-其他一般公共服務(wù)支出-其他一般公共服務(wù)支出。2016年年初預(yù)算為92.36萬元,2016年決算為92.36萬元,完成年初預(yù)算的100%。
科學(xué)技術(shù)支出-應(yīng)用研究-社會公益研究。2016年年初預(yù)算為858.5萬元,2016年決算為858.5萬元,完成年初預(yù)算的100%。
文化體育與傳媒支出-文化-其他文化支出。2016年年初預(yù)算為66.03萬元,2016年決算為66.03萬元,完成年初預(yù)算的100%。
社會保障和就業(yè)支出。2016年年初預(yù)算為384.26萬元,2016年決算為384.26萬元,完成年初預(yù)算的100%。
醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出-計(jì)劃生育事務(wù)-計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)。2016年年初預(yù)算為153.84萬元,2016年決算為153.84萬元,完成年初預(yù)算的100%。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出-其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出-其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出。2016年年初預(yù)算為532.59萬元,2016年決算為532.59萬元,完成年初預(yù)算的100%。
農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)-事業(yè)運(yùn)行。2016年年初預(yù)算為113.59萬元,2016年決算為113.59萬元,完成年初預(yù)算的100%。
農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)-其他農(nóng)業(yè)支出。2016年年初預(yù)算為1847.1萬元,2016年決算為1847.1萬元,完成年初預(yù)算的100%。
農(nóng)林水支出-林業(yè)-林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)。2016年年初預(yù)算為20.60萬元,2016年決算為20.60萬元,完成年初預(yù)算的100%。
農(nóng)林水支出-水利-其他水利支出。2016年年初預(yù)算為61.54萬元,2016年決算為61.54萬元,完成年初預(yù)算的100%。
資源勘探信息等支出-支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出。2016年年初預(yù)算為116.29萬元,2016年決算為116.29萬元,完成年初預(yù)算的100%。
國土海洋氣象等支出-國土資源事務(wù)-行政運(yùn)行。2016年年初預(yù)算為131.76萬元,2016年決算為131.76萬元,完成年初預(yù)算的100%。
2.一般公共預(yù)算基本支出情況說明
義烏市蘇溪鎮(zhèn)人民政府單位2016年一般公共預(yù)算基本支出3096.87萬元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)2526.24萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、……;
公用經(jīng)費(fèi)570.63萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)……
(四)政府性基金當(dāng)年撥款情況說明
城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排支出-土地開發(fā)支出。2016年年初預(yù)算為1232.74萬元,2016年決算為1232.74萬元,完成年初預(yù)算的100%。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排支出-農(nóng)村建設(shè)支出。2016年年初預(yù)算為873.85萬元,2016年決算為873.85萬元,完成年初預(yù)算的100%。
(五)2016年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
1.因公出國(境)費(fèi)用:根據(jù)外事部門安排的因公出國計(jì)劃和實(shí)際工作需要,2016年度因公出國(境)費(fèi)用決算3.3萬元,比上年決算數(shù)下降25%。主要用于蘇溪鎮(zhèn)政府工作人員的因公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、國際旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。減少主要原因是因公務(wù)出國(境)的交通費(fèi)及其他公雜費(fèi)減少。
其中,全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款本單位組織因公出國(境)團(tuán)組1個(gè);本單位全年因公出國(境)累計(jì)2人次。
2.公務(wù)接待費(fèi):2016年度公務(wù)接待費(fèi)決算18.88萬元,比上年決算數(shù)增長315%。主要用于日常公務(wù)接待、三改一拆快餐、重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目落地等接待支出。增加的主要原因:一是今年公務(wù)接待次數(shù)及規(guī)模比去年多;二是統(tǒng)計(jì)口徑不一致,如去年沒有把三改一拆快餐等列入接待費(fèi)用。
其中,本單位國內(nèi)公務(wù)接待356批次,3,211人次,共 18.88萬元,其中,外事接待0批次,0人次,共0萬元。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi):2016年度公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算0萬元,比上年決算數(shù)增長(或下降) %。其中,公務(wù)用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費(fèi)用),主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的0輛公務(wù)用車;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,主要用于……等所需的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;2016年度,本級及所屬單位開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。增加(或減少)的主要原因是……。
(六)其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年度蘇溪鎮(zhèn)政府的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算支出570.63萬元,比上年度減少344.57萬元,下降40%,主要原因是厲行節(jié)約、嚴(yán)禁鋪張浪費(fèi),辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)等各種機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)均比去年明顯減少。
2.國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日,蘇溪鎮(zhèn)共有車輛10輛,其中消防車2輛、8噸大型掃地車1輛、小型掃地車2輛、垃圾壓縮打包車1輛、灑水車3輛(其中1輛扣在交警隊(duì),1輛已經(jīng)報(bào)廢停在鎮(zhèn)政府大院)、拖拉機(jī)1輛。
3.部門預(yù)算績效情況
2016年度蘇溪鎮(zhèn)蘇溪江景觀治理工程項(xiàng)目實(shí)行績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年預(yù)算420萬元,實(shí)際支出636萬元??冃гu價(jià)結(jié)果顯示,上述項(xiàng)目支出績效情況良好。
其中,主要民生項(xiàng)目和重點(diǎn)支出項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果:
1.“蘇溪江景觀治理工程”項(xiàng)目預(yù)算安排420萬元,實(shí)際支出 636萬元。經(jīng)評價(jià)(自評),該項(xiàng)目依據(jù)蘇政發(fā)〔2014〕151號文件,項(xiàng)目實(shí)施管理制度蘇溪鎮(zhèn)工程管理辦法,項(xiàng)目資金主要用于蘇溪江河道景觀整治,完成績效情況:取得良好的社會效益、生態(tài)效益,蘇溪江周邊的環(huán)境衛(wèi)生得到明顯的提高并且美觀了,整治范圍內(nèi)水生態(tài)環(huán)境得到改善,可持續(xù)影響較大,對長期保持蘇溪江邊的環(huán)境衛(wèi)生有較大的影響。
四、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:本級財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2.事業(yè)單位專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入,納入財(cái)政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入:事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入:預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的各項(xiàng)收入(含上級補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入)。
6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.結(jié)轉(zhuǎn)下年:是指預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢,需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金,以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金,其中包括當(dāng)年事業(yè)單位按照國家規(guī)定,用于核算當(dāng)年應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結(jié)果。
9.基本支出:是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,包括人員支出和日常公用支出。
10.項(xiàng)目支出:是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。