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旅游局
無
2016-06-09 00:00:00
主動公開
發(fā)布時間:2016-06-12 14:18
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(一)主要職能
1.負(fù)責(zé)全市旅游行業(yè)的管理和風(fēng)景旅游區(qū)的開發(fā)建設(shè);
2.負(fù)責(zé)編制和實施全市旅游發(fā)展總體規(guī)劃和年度計劃;
3.指導(dǎo)有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道做好轄區(qū)內(nèi)的風(fēng)景旅游規(guī)劃;
4.負(fù)責(zé)全市風(fēng)景旅游項目的審核工作;
5.負(fù)責(zé)全市旅行社、旅游飯店、旅游定點企業(yè)、風(fēng)景區(qū)等旅游企業(yè)的行業(yè)管理、
年度檢查、旅游統(tǒng)計等工作;
6.負(fù)責(zé)和指導(dǎo)旅行社、旅游飯店的星級審批、報批;
7.組織參與旅游整體形象的宣傳和重大促銷活動;
8.負(fù)責(zé)對風(fēng)景旅游從業(yè)人員教育培訓(xùn)、上崗培訓(xùn)等工作;
9.配合財政部門做好旅游專項資金審核、使用和監(jiān)管工作;
10.負(fù)責(zé)全市旅游業(yè)的統(tǒng)計和信息、咨詢工作;
11.承辦市委、市政府及上級主管部門交辦的其他工作。
12.負(fù)責(zé)受理處理旅游服務(wù)質(zhì)量投訴案件、旅行社質(zhì)量保證金賠償案件;負(fù)責(zé)旅游
場秩序的監(jiān)督與執(zhí)法檢查;對違反旅游行政管理法規(guī)的行為人實施行政處罰。
13.負(fù)責(zé)義烏市旅游形象的策劃、推廣,負(fù)責(zé)旅游文化宣傳資料、圖冊的策劃、制作與推廣。
(二)部門決算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,旅游局(匯總)部門預(yù)算包括:局本級預(yù)算、局屬旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所單位預(yù)算,局屬旅游推廣服務(wù)中心。
二、風(fēng)景旅游管理局2014年部門決算安排情況說明 ?。ㄒ唬┦杖霙Q算總體安排情況 風(fēng)景旅游管理局2014年收入決算1,301.03萬元,其中:財政撥款收入1033.4 萬元,事業(yè)單位財政專戶管理資金0萬元;專戶資金 0 萬元,其他收入267.64萬元。
上年結(jié)轉(zhuǎn)18.61萬元。
(二)支出決算總體安排情況 風(fēng)景旅游管理局2014年支出決算1307.63萬元。
1.按支出功能分類,包括商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1171.17萬元,其他支出136.46萬元。
2.按支出用途分類,包括人員支出342.88萬元,日常公用支出53.94萬元,項目支出910.82萬元。
2014年結(jié)轉(zhuǎn)下年12.01萬元(含決算結(jié)余分配)。
(三)財政撥款支出情況
2014年部門決算中,財政撥款用于以下方面:
1.216(類)21605(款)2160501(項)事務(wù)293.42 萬元,主要用于行政運行。
2.216(類)21605(款)2160502(項)事務(wù)4.12萬元,主要用于一般行政管理事務(wù)。
3. 216(類)21605(款)2160504(項)事務(wù)311.17萬元,主要用于旅游宣傳。
4. 216(類)21605(款)2160505(項)事務(wù)105.68萬元,主要用于旅游行業(yè)業(yè)務(wù)管理。
5. 216(類)21605(款)2160599(項)事務(wù)456.78萬元,主要用于其他旅游業(yè)管理與服務(wù)支出。
6.229(類)22904(款)2290400(項)事務(wù)136.46萬元,主要用于其他政府性基金支出。
(四)2014年公共財政撥款“三公”經(jīng)費決算情況
1.因公出國(境)經(jīng)費:根據(jù)市外辦安排的因公出國計劃和實際工作需要,2014年安排因公出國(境)團(tuán)組 0 次,因公出國(境)0 人,安排因公出國(境)費支出 0 萬元。主要用于機(jī)關(guān)及下屬決算單位人員的旅游推介等公務(wù)出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。
2.公務(wù)接待費:2014年安排公務(wù)接待費決算9.24 萬元,比上年下降 66.25 %。其中:外事接待費 0 萬元,主要用于接待……等支出。國內(nèi)公務(wù)接待支出 9.24 萬元,主要用于接待招商引資以及接待各地旅游部門考察人員、旅行商、新聞媒體、旅游專家、各地旅游從業(yè)人員等支出。其中,本單位公務(wù)接待57批次,788人數(shù)。
3.公務(wù)用車購置及運行費:2014年初公務(wù)用車保有量 0 輛,安排公務(wù)用車購置及運行費 0萬元,其中:公務(wù)用車購置支出 0 萬元(含購置稅等附加費用)。主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的 0 輛公務(wù)用車(其中:一般公務(wù)用車 輛,車價 萬元……)。公務(wù)用車運行費支出 0 萬元。
三、名詞解釋
(具體項目由各部門按本單位公開內(nèi)容選擇使用)
1.財政撥款收入:本級財政部門當(dāng)年撥付的財政決算資金,包括公共決算財政撥款、政府性基金決算財政撥款和省補(bǔ)資金。
2.專戶資金:財政部門在銀行開設(shè)的用于核算和反映政府非稅收入以及其他需要專戶管理的資金。
3.用支出戶結(jié)余收入彌補(bǔ)收支差額:指單位在預(yù)計用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用支出戶結(jié)余彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
4.其他收入:財政間隙資金、負(fù)債資金,不包括社保基金。
5.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
6.基本支出:是決算單位為保障其正常運轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,包括人員支出和日常公用支出。
7.項目支出:是決算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
8. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)旅游業(yè)管理和服務(wù)支出(款):
行政運行(項):指單位的基本支出。
一般行政管理事務(wù)(項):指單位未單獨設(shè)立項級科目的其他項目支出。
旅游行業(yè)業(yè)務(wù)管理(項):指單位用于旅游業(yè)管理與服務(wù)支出。
其他旅游業(yè)管理與服務(wù)支出(項):指單位用于旅游業(yè)管理與服務(wù)支出。
旅游宣傳(項):指單位宣傳促銷、旅博會招展招商。
其他支出:指其他政府性支出